你好同學(xué),借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,分錄應(yīng)該怎么做呢!謝謝
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?謝謝
老師,請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的分錄分別是什么?謝謝
老師,你好!銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄還有留底分錄,謝謝!
請(qǐng)問一下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),請(qǐng)問月末要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?例如:2023年2月份,銷項(xiàng)350萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)300萬(wàn),這個(gè)月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?2023年3月份,進(jìn)項(xiàng)180萬(wàn),銷售160萬(wàn),請(qǐng)問這個(gè)時(shí)候又怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?請(qǐng)老師寫出2、3月份相對(duì)應(yīng)的月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,并在分錄后面加上對(duì)于的數(shù)字,謝謝
我公司托人賣出已經(jīng)提完折舊的一輛奧迪車,車已經(jīng)跨地區(qū)賣給其他省,會(huì)計(jì)上手續(xù)怎么走?
購(gòu)入的辦公會(huì)議桌計(jì)入管理費(fèi),低值易耗品嗎?
老師,這是什么意思,假如我們要用這個(gè)公司開票的話要怎么做呢
增值稅主表中25欄是負(fù)數(shù)怎么辦
開設(shè)備發(fā)票,顯示數(shù)量0.5,160000萬(wàn),合同怎么寫數(shù)量
我司購(gòu)買雷貝拉唑鈉腸溶片,生產(chǎn)廠家是衛(wèi)材(中國(guó))藥業(yè)有限公司,供應(yīng)商開票開的商品名稱是雷貝拉唑鈉腸溶片 (波利特)/衛(wèi)材(中國(guó)),供應(yīng)商把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個(gè)字也開進(jìn)去了,請(qǐng)問這種票合規(guī)嗎
老師 請(qǐng)問做無(wú)票收入部分 由于小數(shù)點(diǎn)進(jìn)位問題 銷項(xiàng)稅額和稅局自動(dòng)出的銷項(xiàng)稅額差了0.01 我改怎么做賬啊 調(diào)收入的話 銀行存款對(duì)不上 不調(diào) 稅額差0.01
老師你好,公司有批電腦已提足折舊,當(dāng)時(shí)也沒預(yù)提凈殘值,現(xiàn)在想銷售這批電腦如何做賬務(wù)處理,如何開票
我司購(gòu)買雷貝拉唑鈉腸溶片,生產(chǎn)廠家是衛(wèi)材(中國(guó))藥業(yè)有限公司,供應(yīng)商開票開的商品名稱是雷貝拉唑鈉腸溶片 (波利特)/衛(wèi)材(中國(guó)),供應(yīng)商把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個(gè)字也開進(jìn)去了,請(qǐng)問這種票合規(guī)嗎
老師,旅游行業(yè)差額開票的,有未開票收入應(yīng)該怎么申報(bào)呢


進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)科目不需要操作嗎?
不需要操作,應(yīng)該他們都屬于應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目