你好,直接沖紅去年的分錄,寫一筆正確的分錄。
老師,你好,我上個月的會計分錄做錯了,怎么調(diào)整呢,上個月的會計分錄 借:管理費用500 貸:應(yīng)付職工薪酬500 借:應(yīng)付職工薪酬500 貸:銀行存款300 其他應(yīng)付款200 但是實際上銀行付了500 這個怎么調(diào)整呢,調(diào)整分錄怎么寫!
老師,我去年有一項會計分錄寫錯了,借:應(yīng)付,貸:銀存,結(jié)果導(dǎo)致應(yīng)付變成了負(fù)數(shù),現(xiàn)在怎么調(diào)整呢
老師你好,有些公司沒給我們開發(fā)票,我們給他們打了錢,之前的會計記,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款。結(jié)果導(dǎo)致應(yīng)付賬款在貸方為負(fù)數(shù)。如果收到了發(fā)票我該怎么記賬分錄怎么做
老師,我們之前做過一個分錄,收到了一筆退款,當(dāng)時做的分錄借:銀行存款,貸應(yīng)付賬款。去年11月才收到了這筆分錄的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票。但是忘記做了,如果我今年做這個銷項負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄怎么做呢。借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整么?
老師有張分錄寫錯了 正確的是:借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:銀行存款100 寫錯借:應(yīng)付賬款100 貸:銀行存款100 已經(jīng)跨年了要怎么調(diào)整??
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
老師,是這樣嗎
摘要改下,要寫上沖紅哪年哪月幾號憑證,不然以后查賬的時候,不知道你沖的哪筆憑證。
好的,老師我工資的計提和發(fā)放可以同一張憑證上嗎
工資的計提和發(fā)放可以zai 同一張憑證上
這樣可以嗎
可以的,沒問題,希望我的回答能幫到你
老師,那我去年的財務(wù)報表不用管嗎
不用管,你這個不影響損益科目。
好的,謝謝老師
不客氣,很高興能幫到您。