80,0000加40,000-450,000-25,000×)*25% -50,000 應(yīng)納所得稅這些
某企業(yè)2019年度全年銷售產(chǎn)品收入為800 000元,取得租金收入40000元,取得國(guó)債利息收入為20000元,另支出增值稅為5000元,繳納的城建稅及教育費(fèi)附加為25 000元,產(chǎn)品銷售成本450000元,預(yù)繳的所得稅為50000元請(qǐng)計(jì)算企業(yè)2019年度的應(yīng)納所得稅
四、計(jì)算題1.2019年,某企業(yè)取得產(chǎn)品銷售收入800萬(wàn)元、勞務(wù)收入40萬(wàn)元,出祖固定資產(chǎn)取得租金收入5萬(wàn)元,取得到期國(guó)債利息2萬(wàn)元。該企業(yè)今年發(fā)生產(chǎn)品銷售成本430萬(wàn)元,銷售費(fèi)用80萬(wàn)元,管理費(fèi)用20萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出3萬(wàn)元(其中繳納稅收滯納金1萬(wàn)元),按稅法規(guī)定繳納增值稅90萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅4.5萬(wàn)元,教育費(fèi)附加2.7萬(wàn)元。按照稅法的規(guī)定,在計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),其他準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額為23萬(wàn)元。已知該企業(yè)運(yùn)用的所得稅稅率為25%。要求:計(jì)算該企業(yè)2019年應(yīng)納所得稅稅額。
四、計(jì)算題1.2019年,某企業(yè)取得產(chǎn)品銷售收入800萬(wàn)元、勞務(wù)收入40萬(wàn)元,出祖固定資產(chǎn)取得租金收入5萬(wàn)元,取得到期國(guó)債利息2萬(wàn)元。該企業(yè)今年發(fā)生產(chǎn)品銷售成本430萬(wàn)元,銷售費(fèi)用80萬(wàn)元,管理費(fèi)用20萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出3萬(wàn)元(其中繳納稅收滯納金1萬(wàn)元),按稅法規(guī)定繳納增值稅90萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅4.5萬(wàn)元,教育費(fèi)附加2.7萬(wàn)元。按照稅法的規(guī)定,在計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),其他準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額為23萬(wàn)元。已知該企業(yè)運(yùn)用的所得稅稅率為25%。要求:計(jì)算該企業(yè)2019年應(yīng)納所得稅稅額。
(某公司 2019年全年發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售商品取得收人1 000萬(wàn)元; (2)取得其他業(yè)務(wù)收人200萬(wàn)元; (3)購(gòu)買國(guó)債獲得利息收人30萬(wàn)元; (4)生產(chǎn)成本600萬(wàn)元; (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用300萬(wàn)元; (6)全年共繳納稅金100萬(wàn)元,其中增值稅為50萬(wàn)元。 計(jì)算該公司應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
某企業(yè)2019年度全年銷售收入為800000元,取得租金收人40000元,取得國(guó)債利息收人20000元,另支出增值稅為5000元,繳納的城建稅及教育費(fèi)附加為25000元.產(chǎn)品銷售成本為450000元,預(yù)繳的所得稅為50000元,請(qǐng)計(jì)算企業(yè)2019年度的應(yīng)納所得稅。
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過(guò)的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒(méi)有頭緒
老師,請(qǐng)問(wèn)我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對(duì)方來(lái)公司提供,對(duì)方派出人員的差旅費(fèi)由我們公司承擔(dān),這個(gè)差旅費(fèi)在我們公司能正常做差旅費(fèi)嗎還是做什么費(fèi)用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開(kāi)票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開(kāi)直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看???