一、2019年企業(yè)應(yīng)納稅所得額是:800000%2B40000-25000-450000=365000元。 二、只有按不是小微企業(yè)的政策計(jì)算企業(yè)所得稅了。 2019年應(yīng)納所得稅是:365000*25%=91250元。 應(yīng)補(bǔ)交的企業(yè)所得稅是:91250-50000=41250元。

某企業(yè)2019年度全年銷售產(chǎn)品收入為800 000元,取得租金收入40000元,取得國債利息收入為20000元,另支出增值稅為5000元,繳納的城建稅及教育費(fèi)附加為25 000元,產(chǎn)品銷售成本450000元,預(yù)繳的所得稅為50000元請計(jì)算企業(yè)2019年度的應(yīng)納所得稅
四、計(jì)算題1.2019年,某企業(yè)取得產(chǎn)品銷售收入800萬元、勞務(wù)收入40萬元,出祖固定資產(chǎn)取得租金收入5萬元,取得到期國債利息2萬元。該企業(yè)今年發(fā)生產(chǎn)品銷售成本430萬元,銷售費(fèi)用80萬元,管理費(fèi)用20萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬元,營業(yè)外支出3萬元(其中繳納稅收滯納金1萬元),按稅法規(guī)定繳納增值稅90萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅4.5萬元,教育費(fèi)附加2.7萬元。按照稅法的規(guī)定,在計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),其他準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額為23萬元。已知該企業(yè)運(yùn)用的所得稅稅率為25%。要求:計(jì)算該企業(yè)2019年應(yīng)納所得稅稅額。
四、計(jì)算題1.2019年,某企業(yè)取得產(chǎn)品銷售收入800萬元、勞務(wù)收入40萬元,出祖固定資產(chǎn)取得租金收入5萬元,取得到期國債利息2萬元。該企業(yè)今年發(fā)生產(chǎn)品銷售成本430萬元,銷售費(fèi)用80萬元,管理費(fèi)用20萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬元,營業(yè)外支出3萬元(其中繳納稅收滯納金1萬元),按稅法規(guī)定繳納增值稅90萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅4.5萬元,教育費(fèi)附加2.7萬元。按照稅法的規(guī)定,在計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),其他準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額為23萬元。已知該企業(yè)運(yùn)用的所得稅稅率為25%。要求:計(jì)算該企業(yè)2019年應(yīng)納所得稅稅額。
某企業(yè)2019年度全年銷售收入為800000元,取得租金收人40000元,取得國債利息收人20000元,另支出增值稅為5000元,繳納的城建稅及教育費(fèi)附加為25000元.產(chǎn)品銷售成本為450000元,預(yù)繳的所得稅為50000元,請計(jì)算企業(yè)2019年度的應(yīng)納所得稅。
某企業(yè)2019年取得產(chǎn)品銷售收入2500萬元,發(fā)生銷售成本757萬元,銷售費(fèi)用238萬元,產(chǎn)品銷售稅金及附加46萬元,管理費(fèi)用176萬元,(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)150萬元)。適用所得稅稅率為25%。計(jì)算企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納所得稅稅額
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。

