你好,計(jì)算該公司應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=(1 000萬%2B200萬—600萬—300萬—100萬%2B50萬)*25%
1.全年取得產(chǎn)品銷售收入500萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本300萬元;2.其他業(yè)務(wù)收入60萬元,其他業(yè)務(wù)成本70萬元;3.取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入5萬元;4.繳納非增值稅銷售稅金及附加30萬元;5.發(fā)生的管理費(fèi)用90萬元(其中研究開發(fā)費(fèi)20萬元業(yè)務(wù)招待費(fèi)6萬元)6.發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬元,取得營(yíng)業(yè)外收入5萬元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出49萬元(其中含公益捐贈(zèng)5萬元)
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)全年取得產(chǎn)品銷售收人5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元。 (2)其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本660萬元。 (3)取得購(gòu)買國(guó)債的利息收人40萬元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元. (4)發(fā)生的管理費(fèi)用760萬元.其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為60萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元:發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元。 (5)取得直接投資其他非上市居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元。 (6)取得營(yíng)業(yè)外收人100萬元.發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈(zèng)38萬元)。要求計(jì)算下列各題: (1)計(jì)算該公司2018年度利潤(rùn)總額。(2)計(jì)算該公司2018年度納稅調(diào)整額。(3)該公司2018年度應(yīng)納稅所得額。(4)該公司2018年度應(yīng)納企業(yè)所得稅額。
(某公司 2019年全年發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售商品取得收人1 000萬元; (2)取得其他業(yè)務(wù)收人200萬元; (3)購(gòu)買國(guó)債獲得利息收人30萬元; (4)生產(chǎn)成本600萬元; (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用300萬元; (6)全年共繳納稅金100萬元,其中增值稅為50萬元。 計(jì)算該公司應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
CN公司2020年全年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):銷售商品取得收入1000萬元;取得其他業(yè)務(wù)收入200萬元;購(gòu)買國(guó)債獲得利息收入30萬元;生產(chǎn)成本600萬元;財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用300萬元;全年共繳納稅金$0萬元,不包含增值稅。(注:企業(yè)所得稅稅率25%)要求:(1)列出免稅收入。(2)計(jì)算該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。(3)作出實(shí)際繳納所得稅的會(huì)計(jì)分錄
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2020年度發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下∶全年取得的產(chǎn)品銷售收入5 600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元﹔其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本694萬元;取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬元﹔繳納稅金及附加300萬元;發(fā)生管理費(fèi)用760萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元);發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元;銷售費(fèi)用200萬元。計(jì)算該企業(yè)2020年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅額。
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請(qǐng)教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個(gè)個(gè)體戶,每季度的個(gè)稅交了的,那個(gè)體戶的老板要給他報(bào)工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?。? 這個(gè)材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報(bào)已經(jīng)申報(bào)
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個(gè)月的總?cè)藬?shù),除以12個(gè)月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個(gè)月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時(shí)候申報(bào)怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)???
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人用于支付貨款,我備注寫貨款,對(duì)嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報(bào)工資,8月初預(yù)計(jì)一次性付他2萬,我直接給他申報(bào)2萬工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計(jì)扣除的吧
老師好,請(qǐng)問廠房免租期內(nèi),還需要計(jì)提房租嗎?