你好 是的? ?做無票收入的??
2020年的項(xiàng)目,符合確認(rèn)收入條件了,但現(xiàn)在客戶請(qǐng)問老師還沒付款也暫時(shí)不讓開發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時(shí)不開票的情況下怎么確認(rèn)收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認(rèn)么? 我確認(rèn)的收入也只能是暫估,等實(shí)際開票如果與確認(rèn)的收入不一致,實(shí)際收入多,該怎么處理?
老師你好,請(qǐng)問一下我們的貨物是從供應(yīng)商那里直接運(yùn)到港口出運(yùn)的,現(xiàn)在已經(jīng)運(yùn)到港口開船了,這種情況下我們沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票要不要做暫估入庫(kù)???
學(xué)堂老師,您好,我公司從今年4月到10月的收入一直未開票,因甲方一直拖欠并且會(huì)有2-15%不確定的扣款,我們這邊一直也沒法開票,到年底了想一次性把收入預(yù)估一下,因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)在2021年底全部結(jié)束,這種情況下,明年公司沒有費(fèi)用支出只有收入了,想問一下老師我這兩個(gè)月的是不是怎么處理賬務(wù)最合理?
老師好,請(qǐng)問我們今年下半年的收入與客戶那邊一直沒確認(rèn),導(dǎo)致發(fā)票一直沒有開,按收入與費(fèi)用配比原則,這種情況是不是應(yīng)該要預(yù)估收入呢。
老師,你好!2022年的費(fèi)用應(yīng)該在當(dāng)年全部做進(jìn)去是吧?但對(duì)方一直不給我們成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,導(dǎo)致我無法及時(shí)確認(rèn)收入!那我這情況費(fèi)用發(fā)票應(yīng)該怎么處理,進(jìn)項(xiàng)留底是不是不太好,其實(shí)預(yù)收款掛賬很大
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
無票收入申報(bào)時(shí)候填在未開票收入里嗎,那不是會(huì)有增值稅產(chǎn)生,問題是沒有開過票呀。
沒有開發(fā)票的收入,做無票收入做帳和申報(bào)。
分錄怎么辦,申報(bào)在哪塊申報(bào),一般納稅人
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。填寫增值稅表一的無票收入。
不是啊,這是預(yù)估的收入,你分錄里有應(yīng)交稅費(fèi),這稅費(fèi)也是預(yù)估的?
做賬收入沒有預(yù)估的。。是發(fā)生了就確認(rèn),不發(fā)生不確認(rèn)。
是應(yīng)該發(fā)生在本月的收入,但收入是多少金額具體沒有確認(rèn),怎么做呢
。請(qǐng)說一下具體業(yè)務(wù)情況,為啥沒有金額確定?