學(xué)員你好,你開票了嗎,沒有開票可以這么調(diào)整的
你好,老師,我們6月份開票了200萬,做了主營業(yè)務(wù)收入,成本只進(jìn)了20多萬,7月份沒有收入,7月份有成本,可以做成本嗎?
老師 我們這邊9月份時(shí)有疫情,所以報(bào)8月份的稅就是預(yù)估報(bào)稅的,當(dāng)時(shí)把9月份的抵扣票勾選多了,所以無票收入也報(bào)多了,當(dāng)時(shí)報(bào)了140多萬,現(xiàn)在銀行流水只有120多萬,現(xiàn)在我該怎么做呢?
老師,個(gè)體工商戶,7~9月份我多報(bào)了4000多收入,本來收入6萬多,多報(bào)了4000多,有7萬多了,,10~12月份我可以少報(bào)4000收入,是這樣子嗎?
7月份有2張發(fā)票未做賬,企業(yè)所得稅申報(bào)了也預(yù)繳了,這個(gè)月沒什么業(yè)務(wù),如果把7月份的一張2萬的票做到10月份的話,收入是8萬多一成本7萬多=利潤只有2千多。7月份還有一張3萬多的放到11月份可以嗎?還是怎么操作好些?
老師你好,特崗醫(yī)生款項(xiàng)7月份收到6萬,本人合計(jì)7月份工資為64000元,申報(bào)個(gè)稅得交多少個(gè)稅,7月份前沒有申報(bào)個(gè)稅工資為4000,專項(xiàng)附加扣除有善養(yǎng)老人,一月份就維護(hù)了
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
開票了呀,我看錯(cuò)了,開票金額只有14,000多,我報(bào)了18,000多
那你報(bào)的不開票收入?
沒有啊,報(bào)的開票收入啊
那你系統(tǒng)怎么對(duì)比通過的那
那我也不知道它怎么通過了,小規(guī)模不是免增值稅嗎?
清卡也是正常清卡的嗎
我再去對(duì)一下,有可能我搞錯(cuò)了
是的,再次確認(rèn)一下的,這種情況不應(yīng)該
好的謝謝
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