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老師 我們這邊9月份時(shí)有疫情,所以報(bào)8月份的稅就是預(yù)估報(bào)稅的,當(dāng)時(shí)把9月份的抵扣票勾選多了,所以無票收入也報(bào)多了,當(dāng)時(shí)報(bào)了140多萬,現(xiàn)在銀行流水只有120多萬,現(xiàn)在我該怎么做呢?

2022-10-13 08:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-13 08:36

同學(xué)你好 無票收入多做了二十萬嗎 這個就算做無票收入也得按照實(shí)際情況來的

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你好,紅沖之前的就可以的,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
2022-10-13
同學(xué)你好 無票收入多做了二十萬嗎 這個就算做無票收入也得按照實(shí)際情況來的
2022-10-13
你好,可以在9月一起報(bào),企業(yè)所得稅是按年匯算清繳的,只要不跨年就沒什么問題。
2020-10-14
你好,得去稅務(wù)局申請,那邊通過之后才行。
2020-10-10
您好,合并是沒有多繳納個人所得稅,您補(bǔ)申報(bào)有滯納金
2021-09-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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