可以做 六月份就應該暫估的

您好老師!我公司是小規(guī)模納稅人,今年6月份開了材料成本發(fā)票,但是6月沒開銷售發(fā)票,只是收了預收款,要到7月開銷售發(fā)票,那6月份需要做收入嗎,還是到7月份成本和收入一起做帳呢?
老師,我們是建筑勞務公司,季度申報企業(yè)所得稅,7月份開了30萬,89兩個月沒有開票,7月份工資成本不夠,怎么把89月的工資成本入7月份成本呢
老師你好!我們公司4-6月份是有收入對應的所以做了主營業(yè)務成本,但是7月份未開票,8月份開的票,只有7月份沒有收入對應,7月份是否要設置勞務成本科目?8月份計提工資時有收入對應是否可以做成成本,同時結轉7月份的勞務成本?謝謝!
你好,老師,我們6月份開票了200萬,做了主營業(yè)務收入,成本只進了20多萬,7月份沒有收入,7月份有成本,可以做成本嗎?
老師 我們是小規(guī)模公司 沒有成本 因為所有的成本都掛在了總公司 那7月份不就是報稅了嗎 我們公司雖然沒有超過30萬 但是只有收入 沒有成本 不就得交企業(yè)所得稅了嗎 那是4月份到6月份 每個月暫估呢 還是只暫估6月份的成本就可以呢
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費用的,假設這個月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認收入,和支付利息,確認費用分錄分別怎么寫
老師,請問一下固定資產賬面價值在什么情況下會出現(xiàn)負數(shù),除了折舊折多了,還有什么原因
公司賣豬肉的, 賣出去的豬肉因為變質所以退回,銷售退回,客戶對我們罰款,如何做分錄
老師好,開票的時候,技術服務費,信息系統(tǒng)服務和軟件開發(fā)服務,同一家公司,有的時候開混了,會有啥問題么
老師:廣告服務*廣告發(fā)布費 屬于宣傳費嗎 這個作為成本是不是只能按照全年收入的15%占比作為成本
稅務電話過來補稅金,應申報不含稅收入1653396.91元,銷項稅額214941.6元。當期申報不含稅收入1295222.99元,銷項稅額157701.58元,應補收入358173.92元,銷項稅額是358173.92*0.13=46562.61元?
請問老師員工只交社保不交醫(yī)保這個可以嗎?有強制交醫(yī)保嗎?
兩個公司之間可以相互借款嗎
請問下公司是自然人獨資企業(yè),法人代表都是同一人,沒有員工,能不能用法人代表申報個稅
那7月份沒有收入,成本可以做?
可以的 可以 補做上的
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快