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我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費(fèi)用的,假設(shè)這個月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入,和支付利息,確認(rèn)費(fèi)用分錄分別怎么寫

2025-11-07 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-07 14:20

那個不能差額計算的按4056.36全部計算

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快賬用戶8518 追問 2025-11-07 14:28

為什么不能差額計算,金融商品不是按照差額繳納增值稅么

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齊紅老師 解答 2025-11-07 14:29

你那個是融資租賃,不是金融商品

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快賬用戶8518 追問 2025-11-07 14:50

融資租賃售后回租,增值稅政策里有差額征稅的呀

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齊紅老師 解答 2025-11-07 14:56

那么收到的利息計入其他業(yè)務(wù)收入,支付的利息計入其他業(yè)務(wù)成本,申報增值稅的時候差額申報 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:其他業(yè)務(wù)成本? ? 沖抵減的1%的增值稅

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同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-03-31
你好需要計算做好了給你
2022-03-22
你好,可以參考圖片解析
2021-06-07
您好,這個是全部的嗎
2023-06-20
你好,你的這個題目不全嗎?
2024-05-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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