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稅務(wù)電話過來補(bǔ)稅金,應(yīng)申報(bào)不含稅收入1653396.91元,銷項(xiàng)稅額214941.6元。當(dāng)期申報(bào)不含稅收入1295222.99元,銷項(xiàng)稅額157701.58元,應(yīng)補(bǔ)收入358173.92元,銷項(xiàng)稅額是358173.92*0.13=46562.61元?

2025-11-07 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-07 14:14

是的,就是那樣計(jì)算的

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快賬用戶9014 追問 2025-11-07 14:16

除了這個(gè)方法計(jì)算補(bǔ)的稅額,還有其他方法計(jì)算要補(bǔ)的稅額么?

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齊紅老師 解答 2025-11-07 14:17

就是補(bǔ)交漏申報(bào)收入的增值稅

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快賬用戶9014 追問 2025-11-07 14:17

只有這個(gè)方法計(jì)算稅額么

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齊紅老師 解答 2025-11-07 14:18

是的,現(xiàn)在是補(bǔ)交,就是補(bǔ)交漏申報(bào)的收入

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你好,應(yīng)收賬款是價(jià)稅合計(jì)的, 不含稅的銷售額就等于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入95元, 銷項(xiàng)稅就等于應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅五塊錢。 合計(jì)起來等于100。
2022-01-28
您好,應(yīng)交銷項(xiàng)稅額=(139.2%2B4.64)/(1%2B13%)*13%=16.55,選C。
2022-04-07
你好 1這個(gè)是按發(fā)票來的 開的1%就是免1%的不是3%的 增值稅申報(bào)表是因?yàn)?%政策是階段的 就沒有改 用的不含稅收入額*3% 咱們賬上還是免的是不含稅收入*1%
2023-07-14
軟件部分進(jìn)項(xiàng)319623.36×4035398÷總收入=1 然后用524602-1的結(jié)果-4035398×3%
2022-06-02
你好,計(jì)算該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的銷項(xiàng)稅額=5200%2B65=5265
2022-03-17
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