應納稅所得額這一項是符合。
老師,我們企業(yè)是一般納稅人公司,之前一直虧損,按標準屬于小型微利企業(yè),但是今年上個季度盈利了115萬,彌補了以前年度虧損后還剩余22萬沒有彌補完,這個季度彌補萬后還盈利了28萬企業(yè)所得稅,那我們公司這個季度需要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
老師,我們是一般納稅人公司,好像是符合小型微利企業(yè),報表也顯示小型微利企業(yè)就是不知道確不確定,公司第三季度本年利潤盈利了180萬,可以彌補以前年度虧損嗎?以前年度虧損額是130萬,那彌補后需要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
老師好 比如21年公司虧損 100萬 22年公司盈利350萬 那么22年在申報所得稅時是否符合小微企業(yè)的認定保準呢
老師,我們公司21年、22年、都是虧損狀態(tài)。23年1月有盈利2萬,2月盈利3萬、3月盈利2萬。那我4月份企業(yè)所得稅季報的時候,需要繳納企業(yè)所得稅 嗎?前兩年企業(yè)所得稅都為0。第一次報稅,請老師多指點
老師 請問一下 我 21年虧損13萬 22年 虧損 188元 ,23年盈利23萬 。 我現(xiàn)在申報2023年一季度季報的企業(yè)所得稅申報 ,顯示我公司就是按照23萬的應納稅所得額。 我如何去填彌補以前虧損呢? 可以用以前虧損來減掉一點應納稅額嗎?在哪個表里面的第多少行啊 ? (樸老師勿答)
老師請教一下,租車公司購車從二手車交易市場開進來的進項票都寫的一千元幾十輛,但是他賣的時候從二手車交易市場開出來的銷售發(fā)票是10000一輛,這個處理的話計入資產(chǎn)處置損益嗎,具體分錄怎么寫
老師,請問如果社保顯示在臨時戶里,能知道是不是自己交社保嗎
外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年有幾張銷項是錯的,可以重開銷項票嗎
老師,請問下我不在這個公司,但是因為公司公戶凍結(jié)了 沒辦法繳納稅款,我代交的 我應該怎么入賬呢?老板跟我說是給我報銷
中午好!老師公司設備研發(fā)項目用也有生產(chǎn)用,應該怎樣去分配項目成本和生產(chǎn)成本?
息稅前利潤和稅前利潤是一個概念嗎,分別怎么計算謝謝
外貿(mào)企業(yè),稅已退,發(fā)現(xiàn)24年有幾張銷項是錯的,可以重開嗎
老師,您好~可以咨詢下嗎?如果公司投資了一個企業(yè),賬上確認為長期股權投資,采用權益法核算。那每個季度,需要讓被投資企業(yè)提供我們財報嗎?我們賬上需要做哪些事?實操層面,可以介紹下實際處理步驟嗎?理論學過,但是記不住……
老師,我今天才交個稅,但是扣款那里沒有滯納金呢?這是為什么?
老師:我們公司是生產(chǎn)淋浴房的鋼化玻璃,就是在銷售時運費是我們承擔的,比如我們找的貨拉拉或者運滿滿拉貨,這貨拉拉或運滿滿開給我們的發(fā)票稅率是9個點還是6個點
在計算應納稅所得額前會先彌補以前年度虧損的是吧
你好是是這樣計算的呢?