您好,剩下的計(jì)入當(dāng)期原材料就可以
請(qǐng)問(wèn)老師,原材料入庫(kù)按照含稅價(jià), 借:原材料-暫估入庫(kù)113元 貸:應(yīng)付賬款113元 當(dāng)月全部領(lǐng)用 隔月實(shí)際收到發(fā)票后 借:原材料-實(shí)際入庫(kù)100元 應(yīng)交稅費(fèi)13元 貸:原材料-暫估應(yīng)付-113元 這種情況下,有13元的原材料-暫估入庫(kù)為負(fù)數(shù),怎么做?
老師你好,我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺,想做暫估成本,下個(gè)月再把發(fā)票補(bǔ)回來(lái),請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢?本月寫(xiě)借管理費(fèi)用-暫估100元,貸其他應(yīng)付款-暫估100元可以嗎?那下個(gè)月回沖時(shí)該如何寫(xiě)呢?是寫(xiě)一個(gè)相反的分錄嗎?然后再一張一張的錄入費(fèi)用票嗎?
老師,去年暫估原材料10噸??100元,發(fā)票來(lái)不了了,匯算調(diào)增了1000元,但是分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,2月暫估原材料入庫(kù)金額5000元,那么3月開(kāi)票5500元,我怎么調(diào)差異,這個(gè)發(fā)票只是沖的2月的暫估,那么3月份有開(kāi)銷售發(fā)票,無(wú)對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)又該怎樣做賬(3月還是暫估是嗎)
老師我上個(gè)月暫估10元結(jié)轉(zhuǎn)10元,本月進(jìn)貨12元,那是不是我暫估回沖要回沖12元呢?因?yàn)槿绻抑粫汗阑貨_10元,那我上個(gè)月成本結(jié)轉(zhuǎn)就不對(duì)了,想問(wèn)下這個(gè)怎么處理才正確,還是需要做什么分錄調(diào)整,如何調(diào)整?開(kāi)票都是下個(gè)月開(kāi)這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)票
老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項(xiàng)目后購(gòu)進(jìn)一個(gè)設(shè)備,合同總價(jià)是160萬(wàn)。在一個(gè)月4號(hào)內(nèi),前面先預(yù)付30%,10號(hào)發(fā)來(lái)設(shè)備入庫(kù)和增值專票,不含稅價(jià)100萬(wàn)元稅費(fèi)13萬(wàn)。20號(hào)開(kāi)具商業(yè)匯票50萬(wàn)。并當(dāng)月設(shè)備領(lǐng)用出庫(kù)。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢?
老師 科目余額表應(yīng)該怎么看。
與工資一起發(fā)放的差旅津貼要交個(gè)稅嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司一直沒(méi)收入,但有兩三個(gè)人每月交社保,像這樣情況可以不發(fā)工資嗎?
老師你好,賬上有固定資產(chǎn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)要交稅嗎?
之前有做數(shù)據(jù)現(xiàn)在重新創(chuàng)建賬套使用,以前從未用過(guò)財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在只想把賬戶期初余額,應(yīng)付賬款這兩個(gè)科目數(shù)字錄入進(jìn)去,怎么填寫(xiě)期數(shù)
老師 我上周五去辦了一張購(gòu)物卡 送給我們的專管員 這怎么做賬呀 又發(fā)票 我借的備用金 現(xiàn)在沖賬 是做福利費(fèi)嗎 寫(xiě)下分錄
還款要讓對(duì)方寫(xiě)收據(jù)嗎
老師我想問(wèn)下個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)局會(huì)嚴(yán)格核查真實(shí)性么,虛假業(yè)務(wù)稅務(wù)局會(huì)發(fā)現(xiàn)會(huì)不給開(kāi)么
老師:以舊換新的機(jī)械要怎么入賬?怎么寫(xiě)分錄啊