暫時不抵扣的計入應交稅費-待認證進項
1、賬上已經(jīng)做了轉出的進項,但是發(fā)票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉出,沒有抵扣,申報表也是轉出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
有個問題想咨詢。就是我是購買方,我在8月份時給對方付了預付款,對方給我專票,我進行了未抵扣勾選。9月份時,我們經(jīng)過溝通,不跟對方合作了,需要對方退回我付給他的預付款。9月份時對方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票,應該怎么做賬?因為現(xiàn)在要報稅,報稅網(wǎng)站上顯示有這個進項稅轉出的金額,但是我之前做付款憑證時根本沒做進項稅,所以,現(xiàn)在不知道該怎么處理這個紅字專票的賬務了。
一、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月發(fā)生以下業(yè)務:(1)購進節(jié)日禮品,取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2600元,將其全部用于集體福利。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進原材料18000元,取得普通發(fā)票,支付運輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運輸費8000元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入10000元;提供汽車修理勞務,取得不含稅收入15000元;出租汽車,取得不含稅租金收入8000元。(4)當月將本企業(yè)使用過的2008年購入的一臺機器設備銷售,該機器設備購入時不得抵扣且未抵扣進項稅額,取得含稅銷售收入10300元,甲企業(yè)未放棄減稅。(5)因管理不善丟失一批本年5月購入的原材料(已抵扣進項稅額),賬面成本為5000元。(6)將一幢2015年取得的廠房出售,取得含稅收入總額1550萬元,該廠房購置原值為500萬元,選擇簡計稅辦法。上述增值稅專用發(fā)票本年7月均符合抵扣規(guī)定。要求:(1)計算甲企業(yè)當月準予抵扣的進項稅額。(2)計算甲企業(yè)當月增值稅銷項稅額。(3)計算甲企業(yè)應納增值稅
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因為公司初創(chuàng),一年中就兩個月有收入銷項,但因為買設備等,每個月都有進項,我也每個月都抵扣勾選了,現(xiàn)在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦???2、抵扣勾選時發(fā)現(xiàn)很多高速費發(fā)票,但這些發(fā)票公司沒有人報銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報銷了我再勾選?3、高速費發(fā)票和火車票、機票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的,是要調整成專票記賬嗎?
問題一、圖1為在12月份沒有用來抵扣的發(fā)票,先拿來做成本(因為2022年進項票夠抵扣剩余的進票),但是稅款那科目是不是做錯了,當時應該放在“應交稅費—待認證進項稅額”;在今年1月份拿用來勾選抵扣后,不知道怎么做賬了,可以不做此進項憑證嗎
老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項目后購進一個設備,合同總價是160萬。在一個月4號內(nèi),前面先預付30%,10號發(fā)來設備入庫和增值專票,不含稅價100萬元稅費13萬。20號開具商業(yè)匯票50萬。并當月設備領用出庫。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢?
老師 科目余額表應該怎么看。
與工資一起發(fā)放的差旅津貼要交個稅嗎
老師請問一下,公司一直沒收入,但有兩三個人每月交社保,像這樣情況可以不發(fā)工資嗎?
老師你好,賬上有固定資產(chǎn),股權轉讓時要交稅嗎?
之前有做數(shù)據(jù)現(xiàn)在重新創(chuàng)建賬套使用,以前從未用過財務軟件,現(xiàn)在只想把賬戶期初余額,應付賬款這兩個科目數(shù)字錄入進去,怎么填寫期數(shù)
老師 我上周五去辦了一張購物卡 送給我們的專管員 這怎么做賬呀 又發(fā)票 我借的備用金 現(xiàn)在沖賬 是做福利費嗎 寫下分錄
還款要讓對方寫收據(jù)嗎
老師我想問下個人去稅務局代開發(fā)票,稅務局會嚴格核查真實性么,虛假業(yè)務稅務局會發(fā)現(xiàn)會不給開么
老師:以舊換新的機械要怎么入賬?怎么寫分錄啊