研發(fā)耗材可先全額計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,匯算時(shí)僅需扣除邊角料收入、研發(fā)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的耗材部分,無價(jià)值廢品無需扣除,也無固定保留比例。 研發(fā)形成產(chǎn)品需做賬:先記研發(fā)支出,完工入庫時(shí)轉(zhuǎn)庫存商品(從研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)耗材成本);銷售時(shí)確認(rèn)收入并轉(zhuǎn)成本,不銷售則僅存庫;賬面需主動(dòng)處理,不能只單獨(dú)記錄,匯算時(shí)再按規(guī)定減對(duì)應(yīng)耗材部分。
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為 13%,所得稅稅率為 25%, 2020 年度有關(guān)資料如下: (1)本年度銷售商品收入 15 700 萬元,發(fā)生銷售退回 200 萬元,出售固定資產(chǎn)凈收益 300 萬元,出售無形資產(chǎn)凈收益 100 萬元。 (2)本年度銷售商品成本 10 550 萬元。 題目較長(zhǎng)實(shí)無法寫全,具體請(qǐng)看圖片,個(gè)人問題如下問題一在答案1中它是用17500-200我可以理解,營(yíng)業(yè)收入就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,因?yàn)闆]有其他所以為0,產(chǎn)生的退回要沖減收入?問題二答案2是不是錯(cuò),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用+其他收益+投資收益(-投資損失)+凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)+公允價(jià)值變動(dòng)收益(-公允價(jià)值變動(dòng)損失)-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失),它上題才說出售固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)記入資產(chǎn)處置損益,下面利潤(rùn)卻沒有計(jì)算,這是為什么?問題三答案4是不是也錯(cuò)了,應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,答案卻多了好幾個(gè)損益類的,還有遞延所得稅費(fèi)用那個(gè)是不是也錯(cuò)了?
問簽詳情發(fā)生的與無形資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)如下。(1)2019年1月10日,甲企業(yè)開始自行研發(fā)一項(xiàng)行政管理用非專利技術(shù),截至2019年5月31日用銀行存款支付外單位協(xié)作費(fèi)74萬元,領(lǐng)用的本單位原材料的成本為26萬元(不考慮增值稅因素)。經(jīng)過測(cè)試,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)研究階段已結(jié)束。(2)2019年6月1日研發(fā)活動(dòng)進(jìn)入開發(fā)階段。該階段發(fā)生研究開發(fā)人員的薪酬支出35萬元,領(lǐng)用的原材料的成本為85萬元(不考慮增值稅因素),全部符合資本化條件。2019年12月1日,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)結(jié)束,最終開發(fā)形成一項(xiàng)非專利技術(shù)并投入使用。該非專利技術(shù)預(yù)計(jì)可使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法攤銷。(3)2020年1月1日,甲企業(yè)將該非專利技術(shù)出租給乙企業(yè),雙方約定租賃期限為2年,每月月末年企業(yè)以銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式收取租金1.5萬元。(4)2021年12月31日,租賃期限屆滿。經(jīng)減值測(cè)試,該非專利技術(shù)的可收回金額為52萬元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,編制會(huì)計(jì)分錄(答案中的金額單位用萬元)第四問的減值計(jì)算120×120/5/12×25中的25是指什么
我公司是做研發(fā)的,產(chǎn)品都是定制化的,像投入的耗材都進(jìn)了研發(fā)費(fèi)用直接投入里面,然后再把產(chǎn)品賣出去,就不像生產(chǎn)企業(yè)有領(lǐng)料,有在產(chǎn)品,產(chǎn)品入庫,產(chǎn)品出庫這些步驟,賬面上就不會(huì)顯示有在產(chǎn)品和庫存商品。實(shí)際上是有的,在產(chǎn)品的成本一般就是材料+人工,人工是怎么攤進(jìn)去的?另,在我的理解里面研發(fā)費(fèi)用是一種消耗,要么費(fèi)用化,要么資本化,資本化就成了無形資產(chǎn),這是類似形成一種技術(shù)了嗎?那實(shí)際我研發(fā)出來的產(chǎn)品也是產(chǎn)品,那怎么區(qū)分研發(fā)階段呢,最終就是形成產(chǎn)品賣出去了。如果按生產(chǎn)企業(yè)做賬,似乎又不存在研發(fā)費(fèi)用了,像這種情況賬務(wù)處理怎么樣是正確的呢?
老師您好!我司是高新企業(yè),因是在當(dāng)年9月份提交申請(qǐng)當(dāng)年又審核通過因鋁材擠壓行業(yè)的特殊性它生產(chǎn)領(lǐng)料跟成品的配比正常領(lǐng)料要高于成品的,當(dāng)年沒有每月計(jì)提研發(fā)領(lǐng)料,所以臺(tái)賬在12月做一個(gè)分錄來調(diào)整研發(fā)費(fèi)用,導(dǎo)致成品數(shù)量多于正常領(lǐng)料數(shù)量,這樣合理不?分錄如下:借: 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-工資 207,630.00 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-社保 41,759.36 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-材料 375,117.90 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-水電費(fèi) 484,663.92 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-折舊費(fèi) 15,929.16 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-差旅費(fèi) 2,150.52 貸: 管理費(fèi)用-職工薪酬 207,630.00 管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 41,759.36 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 875,710.98 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 2,150.52 ,還有高新收入的數(shù)據(jù)是在平常銷售那里提取的??梢赃@樣理解不,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本包含高新收入的成本?
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項(xiàng)目后購(gòu)進(jìn)一個(gè)設(shè)備,合同總價(jià)是160萬。在一個(gè)月4號(hào)內(nèi),前面先預(yù)付30%,10號(hào)發(fā)來設(shè)備入庫和增值專票,不含稅價(jià)100萬元稅費(fèi)13萬。20號(hào)開具商業(yè)匯票50萬。并當(dāng)月設(shè)備領(lǐng)用出庫。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢?
老師 科目余額表應(yīng)該怎么看。
與工資一起發(fā)放的差旅津貼要交個(gè)稅嗎
老師請(qǐng)問一下,公司一直沒收入,但有兩三個(gè)人每月交社保,像這樣情況可以不發(fā)工資嗎?
老師你好,賬上有固定資產(chǎn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)要交稅嗎?
之前有做數(shù)據(jù)現(xiàn)在重新創(chuàng)建賬套使用,以前從未用過財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在只想把賬戶期初余額,應(yīng)付賬款這兩個(gè)科目數(shù)字錄入進(jìn)去,怎么填寫期數(shù)
老師 我上周五去辦了一張購(gòu)物卡 送給我們的專管員 這怎么做賬呀 又發(fā)票 我借的備用金 現(xiàn)在沖賬 是做福利費(fèi)嗎 寫下分錄
還款要讓對(duì)方寫收據(jù)嗎
老師我想問下個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,稅務(wù)局會(huì)嚴(yán)格核查真實(shí)性么,虛假業(yè)務(wù)稅務(wù)局會(huì)發(fā)現(xiàn)會(huì)不給開么
老師:以舊換新的機(jī)械要怎么入賬?怎么寫分錄啊