前面兩年虧損。一共虧損多前面兩年虧損,一共虧損多少?

公司前三年都虧損,21年10-12月季度盈利20萬,在22年1月申報季度企業(yè)所得稅的時候,要不要交企業(yè)所得稅
老師,我2022年虧損2萬,假如2023年3月份我盈利3萬,那我報2023年第一季度所得的時候是彌補之前虧損2萬,按盈利1萬萬交所得稅,還是直接交盈利3萬的所得稅
老師,我們公司21年、22年、都是虧損狀態(tài)。23年1月有盈利2萬,2月盈利3萬、3月盈利2萬。那我4月份企業(yè)所得稅季報的時候,需要繳納企業(yè)所得稅 嗎?前兩年企業(yè)所得稅都為0。第一次報稅,請老師多指點
老師,,22年企業(yè)所得稅年報本來彌虧余額額2萬,因為要調整21年的費用,最終導致22年盈利2萬,2023年10月修改報表,現在我報2023年第四季度的企業(yè)所得稅,第4季度盈利50萬,為什么還能彌虧,不用交稅
老師,我4月份虧損,本年利潤剩1萬多,5月和6月盈利,利潤總額為正數,在報第二季度得企業(yè)所得稅,不顯示我要繳納得企業(yè)所得稅得金額呢
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務租金,其他所得,沒有服務費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務,客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經抵扣認證了,現在對方稅務局查到了他們沒有權利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現在需要紅沖,對我們這邊稅務局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數據填錯了,怎么才能清空數據重新練習?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數
可以彌補前五年的虧損,彌補之后是正數就交稅是負數,不用交。
前幾年虧損幾百萬呢。老師,我們是光伏安裝企業(yè),前期投資大,后面慢慢回本
就是說企業(yè)所得稅,季報一也彌補以前年度的虧損,是嗎?
你好 對? 可以補的 季度?