前面兩年虧損。一共虧損多前面兩年虧損,一共虧損多少?
公司前三年都虧損,21年10-12月季度盈利20萬,在22年1月申報季度企業(yè)所得稅的時候,要不要交企業(yè)所得稅
老師,我2022年虧損2萬,假如2023年3月份我盈利3萬,那我報2023年第一季度所得的時候是彌補之前虧損2萬,按盈利1萬萬交所得稅,還是直接交盈利3萬的所得稅
老師,我們公司21年、22年、都是虧損狀態(tài)。23年1月有盈利2萬,2月盈利3萬、3月盈利2萬。那我4月份企業(yè)所得稅季報的時候,需要繳納企業(yè)所得稅 嗎?前兩年企業(yè)所得稅都為0。第一次報稅,請老師多指點
老師,,22年企業(yè)所得稅年報本來彌虧余額額2萬,因為要調(diào)整21年的費用,最終導致22年盈利2萬,2023年10月修改報表,現(xiàn)在我報2023年第四季度的企業(yè)所得稅,第4季度盈利50萬,為什么還能彌虧,不用交稅
老師,我4月份虧損,本年利潤剩1萬多,5月和6月盈利,利潤總額為正數(shù),在報第二季度得企業(yè)所得稅,不顯示我要繳納得企業(yè)所得稅得金額呢
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務費的經(jīng)營范圍。我們開設備后續(xù)服務費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設備但是供該設備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設備后續(xù)服務費,醫(yī)院說我們要開服務費的發(fā)票結(jié)算的是服務費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務費,進出對不起來。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務費的經(jīng)營范圍。我們開設備后續(xù)服務費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設備但是供該設備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設備后續(xù)服務費,醫(yī)院說我們要開服務費的發(fā)票結(jié)算的是服務費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務費,進出對不起來。
房屋租賃稅率是11%還是9%
老師請問公司欠的材料款被法院執(zhí)行扣款,利息,受理費,執(zhí)行費計入什么科目
物流倉儲費計入什么科目?
老師 關聯(lián)方的買賣合同需要繳納印花稅嗎
老師,停車場收入要按5%交稅嗎
老師,你好!請問小企業(yè)會計準則下,補繳的24年的企業(yè)所得稅計入到利潤分配—未分配利潤里,那去年年報要調(diào)整嗎?24年四季度財報要調(diào)整不?
老師,營業(yè)執(zhí)照辦了,目前不用,不做稅務登記行嗎,
老師,我們有一筆出口業(yè)務沒有報關,款打到私戶了,但客戶現(xiàn)在把這個貨退回來了,因為出口沒有報關,所以進口要繳稅,海關到時開的是進口增值稅和關稅是一起開的嗎?這個我們下個月能正常勾選抵扣嗎?
可以彌補前五年的虧損,彌補之后是正數(shù)就交稅是負數(shù),不用交。
前幾年虧損幾百萬呢。老師,我們是光伏安裝企業(yè),前期投資大,后面慢慢回本
就是說企業(yè)所得稅,季報一也彌補以前年度的虧損,是嗎?
你好 對? 可以補的 季度?