同學(xué)您好,是免稅的免稅指的是名增值稅的
老師,我們是社會(huì)團(tuán)體,有免稅收入(有免稅資格)免增值稅和所得稅,我們也有增值稅收入,我們的增值稅收入也需要交所得稅,那所得稅申報(bào)時(shí)填報(bào)收入也是只填增值稅收入不填免稅收入的金額嗎?成本也是只填增值稅收入涉及的成本,不填免稅收入涉及的成本嗎?
一般私立小學(xué)涉及什么稅費(fèi)呢?收入是免稅收入嗎?免稅指的是免企業(yè)所得稅嗎?
2022年小規(guī)模免征增值稅,那么企業(yè)所得稅有政策嗎?免稅嗎?填報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)是否可填列7行免稅收入中
小規(guī)模海洋館門(mén)票收入免增值稅及所得稅嗎?如果升為一般納稅人還免不免?
老師,小規(guī)模納稅人季度收入不超多少所得稅減免?年收入不超多少所得稅減免?一般納稅人所得稅是怎么減免的?
老師,我7月16日開(kāi)好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過(guò)30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷(xiāo)售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷(xiāo)售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷(xiāo)售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問(wèn)題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活。現(xiàn)在的問(wèn)題是,成本比較亂,我的疑問(wèn)是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒(méi)有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問(wèn)下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷(xiāo)后有了銷(xiāo)項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開(kāi)出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開(kāi)票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開(kāi)的,現(xiàn)在要怎么辦
那就是企業(yè)所得稅也要申報(bào)是嘛?只是增值稅不用申報(bào),那企業(yè)所得稅的稅率會(huì)有優(yōu)惠政策嗎?
二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。 疫情優(yōu)惠:100萬(wàn)內(nèi)的再減半征收2.5%:100-300萬(wàn)內(nèi)的再減半征收5% 關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告 三、本公告執(zhí)行期限為2022年1月1日至2024年12月31日。 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第13號(hào)
那就是基本上除了企業(yè)所得稅和個(gè)稅就沒(méi)什么要申報(bào)的了是嘛?
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
那他們一般都是小規(guī)模納稅人?企業(yè)所得稅和是不是小規(guī)模納稅人有關(guān)系嗎
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
那是與增值稅相關(guān)的概念