在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里做負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師您好,我8月份的增值稅已申報(bào),發(fā)現(xiàn)有一筆招待費(fèi)用開的專用發(fā)票,這個(gè)稅額我也抵扣了,本來現(xiàn)在想撤銷,但是正好這個(gè)月牽扯到出口退稅,出口退稅操作完成,這個(gè)增值稅能否在下個(gè)月在申報(bào)的時(shí)候,再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師你好,外貿(mào)出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的數(shù)量是4000個(gè),出口分成了各2000個(gè)兩次出口,但是在退稅的時(shí)候金額沒有改過來,造成現(xiàn)在退2000個(gè)數(shù)量的金額退成了4000個(gè)的金額,多退的稅額如何返回稅局呢?
如果貿(mào)易型企業(yè)的出口公司 不含稅金額5000稅額500 本來可以退稅500的 但是因?yàn)殚_票的名稱差了一個(gè)字導(dǎo)致退不了稅 那到時(shí)候要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)多少出來到成本
老師,我們出口報(bào)關(guān)單上有一批配件50只,進(jìn)貨是送的,所以開的100%折扣?,F(xiàn)在申報(bào)出口退稅,這兩條有跳出來,這個(gè)數(shù)量怎么分?jǐn)偅窟€有金額只能為正數(shù),但是實(shí)際發(fā)票金額為0.。
你好老師,社保滯納金記入什么科目。
請(qǐng)問個(gè)體戶可以申請(qǐng)一般納稅人嗎,
老師,小規(guī)模季度普票超過 30萬是不是也要交稅
經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:電氣設(shè)備銷售;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;配電開關(guān)控制設(shè)備銷售;五金產(chǎn)品零售;住宅水電安裝維護(hù)服務(wù);儀器儀表修理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) ?這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開安裝加工費(fèi)嘛
如何復(fù)制金算盤的賬套來建新的賬?
老師個(gè)體戶從某個(gè)日期開始建賬,但是原來庫(kù)存有貨,發(fā)票只開銷售發(fā)票,賬上沒進(jìn)貨怎么處理
您好老師,我們公司一年多了一直賠錢,去年12月還有部分銷售客戶不要發(fā)票的沒給開發(fā)票,也沒按無票收入申報(bào),老板總說等盈利了再開,因?yàn)榈挚鄣陌l(fā)票不夠,老板不想交那么多增值稅,這樣做是不是違法的,風(fēng)險(xiǎn)大不大
如何復(fù)制金算盤的賬套來快速建新的賬套?
老師您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。我們酒店日常也采購(gòu)商品用于銷售,銷售的有13%的商品和和9%的農(nóng)產(chǎn)品,有時(shí)候客人要求將商品開到房費(fèi)里面有的時(shí)候要求單獨(dú)開商品銷售的發(fā)票。但是營(yíng)業(yè)范圍沒有,我應(yīng)該怎么做,營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要增項(xiàng)嗎?然后電子稅局開發(fā)票怎么增加項(xiàng)目。 我之前沒遇到過,還有其他需要考慮的問題嗎?
注冊(cè)資本50萬,可以有錢了就5萬,10萬的實(shí)繳嗎?
有操作流程嗎?
沖減后,我這張發(fā)票還可以用于下一張報(bào)關(guān)單退稅嗎?
一_數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:先到你原先申報(bào)出錯(cuò)的那條數(shù)據(jù)的申報(bào)關(guān)聯(lián)號(hào)。 二、前期數(shù)據(jù)沖減:“退稅申報(bào)向?qū)А薄馔硕惷骷?xì)數(shù)據(jù)采集—外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào)—填入原申報(bào)關(guān)聯(lián)號(hào) 三、申報(bào)系統(tǒng)“退稅申報(bào)向?qū)А钡谌缴沙隹谕耍猓┒惿陥?bào)數(shù)據(jù),點(diǎn)擊“生成出口退(免)稅申報(bào)數(shù)據(jù)”按鈕,輸入正確的所屬期和批次,選擇“退(免)稅申報(bào)”,點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕,指定生成文件存儲(chǔ)路徑 四、生成的壓縮包文件通過電子稅務(wù)局—出口退(免)稅申報(bào)—外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào)—離線申報(bào)—把上一步生成的數(shù)據(jù)包上傳 五、稅局審核完成后,會(huì)把這一筆已經(jīng)退下來的稅款扣掉。記得賬戶預(yù)存足夠的金額。
發(fā)票應(yīng)該是只能用一次
那這樣我另一張發(fā)票上的2000個(gè)數(shù)量就沒辦法退稅了,不作處理可以嗎?
不作處理的話被查到會(huì)被罰款,建議明天和稅局聯(lián)系一下問解決辦法,每個(gè)地方解決辦法不一樣
好的,謝謝老師
嗯嗯,同學(xué)可以多操作