你好,填寫在已交稅金里面的
老師印花稅不通過應(yīng)交稅費來核算嗎,那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財務(wù)軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時將這兩個稅的合計已繳納金額填寫在已交稅金里還是應(yīng)交稅費里呢
老師,我在期初數(shù)據(jù)錄入時將已經(jīng)繳納的稅金計入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費那列顯示負數(shù)金額
老師我在財務(wù)報表期初數(shù)據(jù)錄入時已交繳納的增值稅和印花稅該如何填列在這個表中
老師好,公司今年成立的,二月份的時候有開票,然后看了下三月增值稅報表里面是有寫“期初未交增值稅”和2月增值稅金額是一樣的,那這個已經(jīng)交過了為什么還是在期初未交增值稅里面呢?
老師我期初數(shù)據(jù)錄入時已經(jīng)繳納的增值稅我錄入到已交稅金里可是資產(chǎn)負債表上最終人家顯示負數(shù)咋
燒飯阿姨退休年紀能在公司發(fā)工資,正常報個稅嗎
老師,內(nèi)丈,企業(yè)VS客戶的貨款結(jié)算時,都是正價*0.95,我司是按正價來開銷售單的,那會計入賬時怎樣做分錄?采購商品成本80元,正價銷售100元
老師,公司購買一輛貨車想著送貨,是不是營業(yè)執(zhí)照增加要辦理道路運輸。經(jīng)營范圍。。增加了這個經(jīng)營范圍需要辦理什么后置許可證嗎
老師,實際工作中,我在單位干著出納,可不可以同時干著會計?單位小,業(yè)務(wù)量不大。
老師你好,我們是勞務(wù)公司,會給員工買保險,這筆錢是公司先墊付,對方會給我們開具發(fā)票,但是發(fā)工資的時候會從員工工資里面扣回來,請問一下,發(fā)工資的時候可以直接沖減之前進了費用的科目嗎?
建筑企業(yè)與施工地點在同一個省,不在同一個市,需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
現(xiàn)在的材料發(fā)票可以抵扣嗎
公司有備用金轉(zhuǎn)給張**,但是這個人不是公司法人,也不是股東,也沒有在公司申報工資,但是他實際上是公司實際控制人,請問這個怎么做賬?
老師,公司要聯(lián)合其他代理商售賣新品,組建一個企業(yè)微信群,達成多少成交量就發(fā)紅包給予大家搶,初步計劃是幾千塊這樣,那銷售部門掏這個錢怎么報銷?這種是肯定沒有發(fā)票的
老師,公司剛收到變更的新的一家資質(zhì)建筑服務(wù)行業(yè)公司?要怎么處理稅務(wù)和記賬處理?
那這樣一來資產(chǎn)負債表中它顯示負數(shù)啊
那這樣一來資產(chǎn)負債表中它顯示負數(shù)啊 如果是預(yù)交的話,就是負數(shù)的
老師已經(jīng)繳納的印花稅填寫在已交稅金里可以嗎
老師已經(jīng)繳納的印花稅填寫在已交稅金里可以嗎 可以的
老師增值稅是已經(jīng)實際繳納了的我填寫在已交稅金里顯示負數(shù)
實力沒有余額嗎,學(xué)員
老師,我看上任會計將已經(jīng)繳納的第一季度的增值稅和計提的增值稅合計數(shù)反應(yīng)在資產(chǎn)負債表中呢
老師向這種期初數(shù)據(jù)錄入時已經(jīng)繳納的增值稅和印花稅都填寫在已交稅金里嗎
老師你看期初數(shù)據(jù)錄入的圖片
老師,我看上任會計將已經(jīng)繳納的第一季度的增值稅和計提的增值稅合計數(shù)反應(yīng)在資產(chǎn)負債表中呢 可以合計數(shù)的
可以直接全部合計,
也可以分二級明細導(dǎo)入
老師我把已經(jīng)繳納的印花稅方在已交稅金里,可是最后資產(chǎn)負債表中它顯示在了應(yīng)交稅費里可以嗎
老師我把已經(jīng)繳納的印花稅方在已交稅金里,可是最后資產(chǎn)負債表中它顯示在了應(yīng)交稅費里可以嗎 可以的