你好,填寫在已交稅金里面的

老師印花稅不通過應交稅費來核算嗎,那已經繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財務軟件里錄入期初數據時將這兩個稅的合計已繳納金額填寫在已交稅金里還是應交稅費里呢
老師,我在期初數據錄入時將已經繳納的稅金計入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產負債表中應交稅費那列顯示負數金額
老師我在財務報表期初數據錄入時已交繳納的增值稅和印花稅該如何填列在這個表中
老師我期初數據錄入時已經繳納的增值稅我錄入到已交稅金里可是資產負債表上最終人家顯示負數咋
老師已經繳納過的增值稅我期初數據錄入時填寫在已交稅金里還是
我想回,我的免費實操里哪一個是同銷售中央空調并安裝相似實務
銷售中央空調并安裝企業(yè)什么時候確認收入,預收到客戶款項是放什么科目
我單位購買的材料由干對方質量問題造成我方損失了,那這批應付款對方也默認不用付了,我單位該怎樣處理這筆應付款賬呢
老師,新進一家生產企業(yè),生廠企業(yè)已經生產兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進入下一生產環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細表(出入庫結余)、庫存商品出入庫明細表、 三、車間的人工工時好計算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計原材料購入合計領料合計結余。庫存商品的入庫、出庫、結余合計、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?
老師小規(guī)模收入都做無票收入的影響是什么
新公司的賬,沒有掛過應收賬款借方科目,應付貸方科目,全程根據銀行流水來入應收賬款貸方,和應付賬款借方,這樣合理嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內賬,老板需要知道進出賬,應收應付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負責對接,這個應該跟電商沒有關系吧,老板今天提到電商開票,稅務問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務處理學什么課程?
那這樣一來資產負債表中它顯示負數啊
那這樣一來資產負債表中它顯示負數啊 如果是預交的話,就是負數的
老師已經繳納的印花稅填寫在已交稅金里可以嗎
老師已經繳納的印花稅填寫在已交稅金里可以嗎 可以的
老師增值稅是已經實際繳納了的我填寫在已交稅金里顯示負數
實力沒有余額嗎,學員
老師,我看上任會計將已經繳納的第一季度的增值稅和計提的增值稅合計數反應在資產負債表中呢
老師向這種期初數據錄入時已經繳納的增值稅和印花稅都填寫在已交稅金里嗎
老師你看期初數據錄入的圖片
老師,我看上任會計將已經繳納的第一季度的增值稅和計提的增值稅合計數反應在資產負債表中呢 可以合計數的
可以直接全部合計,
也可以分二級明細導入
老師我把已經繳納的印花稅方在已交稅金里,可是最后資產負債表中它顯示在了應交稅費里可以嗎
老師我把已經繳納的印花稅方在已交稅金里,可是最后資產負債表中它顯示在了應交稅費里可以嗎 可以的