你好,你找到之前期末的科目余額表錄入即可
老師您好我是建筑行業(yè),本期外地項目預(yù)交了稅款,但本期增值稅有留底不用繳納增值稅,那么增值稅申報表中表四需要填寫預(yù)繳的稅款嗎?,主表28列—分次預(yù)繳稅額是否應(yīng)該有數(shù)據(jù),如果有數(shù)據(jù)就會提現(xiàn)本期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),無法保存申報
老師我報工商年檢納稅總額這個數(shù),實際2021年第四季度的所得稅2000我沒計提,直接在2022年1月做的計提和繳納,2021年財務(wù)報表上應(yīng)交稅費科目是我銷售材料的增值稅3000左右,當(dāng)時未做減免稅額,實際繳納了企業(yè)所得稅和印花稅,我填的納稅總額是我實際繳納的企業(yè)所得稅和印花稅,然后就和財務(wù)報表應(yīng)交稅費不一致,這么填對嗎
老師印花稅不通過應(yīng)交稅費來核算嗎,那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財務(wù)軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時將這兩個稅的合計已繳納金額填寫在已交稅金里還是應(yīng)交稅費里呢
老師,我在期初數(shù)據(jù)錄入時將已經(jīng)繳納的稅金計入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費那列顯示負(fù)數(shù)金額
老師我在財務(wù)報表期初數(shù)據(jù)錄入時已交繳納的增值稅和印花稅該如何填列在這個表中
我想問一下,出口退稅CIF價出口,海運費這塊要怎么處理,能不能入銷售費用。
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,轉(zhuǎn)讓股權(quán)部分實繳,注冊資本100萬,所有者權(quán)益56萬(其中實繳資本38萬,未分配利潤18萬),以15萬元轉(zhuǎn)讓15%的股份,需要繳納多少個人所得稅和印花稅?計稅公式是什么?
老師工商變更后企業(yè)的原章程怎么查?稅務(wù)局老師能看到工商備案的變更后的企業(yè)章程和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
老師,個體戶不能給法人開工資,可以法人交社保嗎?如果交社保也要綜合申報嗎?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進(jìn)制造費用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
老師科目余額表有,我是說已經(jīng)繳納的印花稅和增值稅我錄入到已交稅金嗎
老師但是錄入到已交稅金應(yīng)交稅費那列就成負(fù)數(shù)了,最后資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費顯示負(fù)數(shù)咋辦
科目余額表期末余額沒有的數(shù)據(jù),就不用錄入到期初數(shù)據(jù)
那就是已經(jīng)繳納過的增值稅和印花稅不用管嗎
老師我接手的是四月份的賬,但是三月份的財務(wù)報表里面應(yīng)交稅費期末余額顯示的是上年度第四季度的增值稅額和今年一季度的增值稅額,而一季度的增值稅額是四月份繳納的
三月份的財務(wù)報表里面應(yīng)交稅費期末余額顯示的是上年度第四季度的增值稅額和今年一季度的增值稅額。 你說的這個應(yīng)該是本年累計數(shù)吧
老師我現(xiàn)在就是簡單的做一下財務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)錄入填列,可是一季度的增值稅在4月份繳納的,我在這個表里面填寫期初數(shù)的時候只需要填寫上年度第四季度的增值稅嗎是填入到已交稅金里嗎老師
就這上面這個表的期初數(shù)據(jù)錄入時
累計借方數(shù)據(jù)和貸方數(shù)據(jù)也可以填寫的呢 你期初余額只寫上期剩余的金額