你好,做了已經(jīng)繳納稅款的分錄,有做相應(yīng)計(jì)提分錄嗎??
老師我是要填2個(gè)數(shù)據(jù),一個(gè)數(shù)據(jù)叫應(yīng)計(jì)所得稅,另外這個(gè)數(shù)據(jù)是已繳納稅費(fèi),應(yīng)計(jì)所得稅是利潤表上的所得稅費(fèi)用,但是我實(shí)際已經(jīng)繳納的我想問是否可以看這里,現(xiàn)金流量表中的支付的各項(xiàng)稅費(fèi),那么資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)又和這2個(gè)有什么關(guān)系呢,我看了下我這邊之前會(huì)計(jì)做的報(bào)表,利潤表中的所得稅費(fèi)用減去現(xiàn)金流量表中支付的各項(xiàng)稅費(fèi)不等于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)
老師,問下資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額在金蝶軟件里面出來的時(shí)候是負(fù)數(shù),申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候在應(yīng)收賬款期末余額也填寫成負(fù)數(shù),不在預(yù)收賬款里面顯示,可以嗎? 如果說不可以的話,那已經(jīng)申報(bào)了,增值稅,還有所得稅已經(jīng)繳款成功了,現(xiàn)在可以直接在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面作廢申報(bào),重新填寫申報(bào)報(bào)表嗎?
老師,請問下期初數(shù)據(jù)錄入試算平衡期初余額是平的,資產(chǎn)負(fù)債表期初是有差額,差額剛好是應(yīng)交稅費(fèi)的金額,我的期初應(yīng)交稅費(fèi)都是填在貸方期初余額,請問是我哪里填錯(cuò)了嗎?
老師印花稅不通過應(yīng)交稅費(fèi)來核算嗎,那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)將這兩個(gè)稅的合計(jì)已繳納金額填寫在已交稅金里還是應(yīng)交稅費(fèi)里呢
老師,我在期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)將已經(jīng)繳納的稅金計(jì)入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)那列顯示負(fù)數(shù)金額
報(bào)銷加油票,工人開車付的錢,我給報(bào)銷的款,現(xiàn)在公司給支付款是給我報(bào)銷嗎
你好,請問本公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)做的憑證庫存商品跟實(shí)際的對不上,差異100多萬,這兩年都這樣,根本調(diào)不清楚怎么處理呢老師?
老師,您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,本月賬務(wù)預(yù)估產(chǎn)生利潤,計(jì)提企業(yè)所得稅,還需要考慮遞延所得稅嗎?一般什么情況下需要考慮,公司遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
員工在公司全額買社保,公司沒幫她買,然后工資表也提現(xiàn)了扣除全額社保。這樣怎么做賬,改哪里好
請問,有資質(zhì)的勞務(wù)公司被轉(zhuǎn)為一般納稅人后,可以開3%的發(fā)票嗎?
老師,我現(xiàn)在代賬接受過來做的很亂,資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收應(yīng)付的金額對不上,我是按稅局的財(cái)報(bào)來填吧 直接把稅務(wù)局里的報(bào)表數(shù)據(jù)輸入重新建立的賬套中,明細(xì)賬、總賬、科目余額表這些數(shù)據(jù)我還需要輸入嗎 還是我重新建立就行
以前年度在建工程這個(gè)科目的金額少計(jì)了,應(yīng)該怎么調(diào)整,可以跨年直接現(xiàn)在借在建工程貸應(yīng)付/銀行存款嗎
我司是建材公司,從水泥廠購買水泥,達(dá)到一定量水泥廠返回獎(jiǎng)勵(lì)給我司,水泥廠要求開現(xiàn)代服務(wù)一經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)發(fā)票,但是我司沒這個(gè)經(jīng)營范圍,請問我司如果開票?
個(gè)人的車,給公司用,車保險(xiǎn)開了個(gè)人的名字,那這個(gè)怎么報(bào)銷呢
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金里的應(yīng)交增值稅有負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在要稅務(wù)注銷,要如何處理余額?
計(jì)提的分錄沒做
你好,那就需要把計(jì)提分錄補(bǔ)上,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)才不會(huì)顯示負(fù)數(shù)
老師這個(gè)是我接別人的賬做的,在1月份繳納了上年度第四季度增值稅,我填寫在已交稅金里了,今年一季度的稅費(fèi)是四月份繳納的,我也是從4月份接受做的賬,
(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
那老師人家一月份繳納的稅費(fèi),我計(jì)提分錄補(bǔ)在4月份嗎
你好,之前沒有計(jì)提,那就只能是你接手之后補(bǔ)上了?
老師而且上任會(huì)計(jì)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)金額行列沒有算印花稅的金額,我這次在已交稅金里面將印花起和增值稅繳納的金額都填列在已交稅金里了可以嗎
你好,增值稅才需要計(jì)入已交稅金,印花稅不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算啊?
那老師我填期初數(shù)據(jù)的時(shí)候咋填呢
你好,填期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,就是根據(jù)上年期末數(shù)填寫啊?
老師那我將已經(jīng)繳納的增值稅和印花稅如何填列呢
你好,是已經(jīng)繳納的增值稅和印花稅,在資產(chǎn)負(fù)債表如何填寫的意思嗎??
不是在財(cái)務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)錄入的時(shí)候
老師將已經(jīng)繳納的增值稅填入到已交稅金里,印花稅不填列嗎
但是老師將繳納的增值稅填入到已交稅金里面,它應(yīng)交稅費(fèi)那列顯示負(fù)數(shù)金額呢,所以在資產(chǎn)負(fù)債表中最后也顯示負(fù)數(shù)金額
你好,已經(jīng)繳納的印花稅,計(jì)入稅金及附加,銀行存款核算啊?
那老師已交繳納的增值稅呢我填入到已交稅金嗎
你好,已交繳納的增值稅,計(jì)入? 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 的借方
老師就是填列這個(gè)期初數(shù)據(jù)的時(shí)候你看一下表
你好,已交繳納的增值稅,計(jì)入? 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 的借方 (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)