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老師,我在期初數(shù)據(jù)錄入時將已經(jīng)繳納的稅金計入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產(chǎn)負債表中應交稅費那列顯示負數(shù)金額

2022-06-26 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-26 15:04

你好,做了已經(jīng)繳納稅款的分錄,有做相應計提分錄嗎??

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快賬用戶1660 追問 2022-06-26 15:05

計提的分錄沒做

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齊紅老師 解答 2022-06-26 15:06

你好,那就需要把計提分錄補上,資產(chǎn)負債表的應交稅費才不會顯示負數(shù)

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快賬用戶1660 追問 2022-06-26 15:06

老師這個是我接別人的賬做的,在1月份繳納了上年度第四季度增值稅,我填寫在已交稅金里了,今年一季度的稅費是四月份繳納的,我也是從4月份接受做的賬,

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齊紅老師 解答 2022-06-26 15:07

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

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快賬用戶1660 追問 2022-06-26 15:08

那老師人家一月份繳納的稅費,我計提分錄補在4月份嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-26 15:08

你好,之前沒有計提,那就只能是你接手之后補上了?

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快賬用戶1660 追問 2022-06-26 15:09

老師而且上任會計在資產(chǎn)負債表應交稅費金額行列沒有算印花稅的金額,我這次在已交稅金里面將印花起和增值稅繳納的金額都填列在已交稅金里了可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-26 15:12

你好,增值稅才需要計入已交稅金,印花稅不通過應交稅費核算啊?

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快賬用戶1660 追問 2022-06-26 15:14

那老師我填期初數(shù)據(jù)的時候咋填呢

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齊紅老師 解答 2022-06-26 15:15

你好,填期初數(shù)據(jù)的時候,就是根據(jù)上年期末數(shù)填寫啊?

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快賬用戶1660 追問 2022-06-26 15:35

老師那我將已經(jīng)繳納的增值稅和印花稅如何填列呢

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齊紅老師 解答 2022-06-26 15:36

你好,是已經(jīng)繳納的增值稅和印花稅,在資產(chǎn)負債表如何填寫的意思嗎??

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快賬用戶1660 追問 2022-06-26 15:40

不是在財務軟件期初數(shù)據(jù)錄入的時候

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快賬用戶1660 追問 2022-06-26 15:41

老師將已經(jīng)繳納的增值稅填入到已交稅金里,印花稅不填列嗎

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快賬用戶1660 追問 2022-06-26 15:42

但是老師將繳納的增值稅填入到已交稅金里面,它應交稅費那列顯示負數(shù)金額呢,所以在資產(chǎn)負債表中最后也顯示負數(shù)金額

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齊紅老師 解答 2022-06-26 15:42

你好,已經(jīng)繳納的印花稅,計入稅金及附加,銀行存款核算啊?

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快賬用戶1660 追問 2022-06-26 15:43

那老師已交繳納的增值稅呢我填入到已交稅金嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-26 15:44

你好,已交繳納的增值稅,計入? 應交稅費—未交增值稅? 的借方

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快賬用戶1660 追問 2022-06-26 15:46

老師就是填列這個期初數(shù)據(jù)的時候你看一下表

老師就是填列這個期初數(shù)據(jù)的時候你看一下表
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齊紅老師 解答 2022-06-26 15:46

你好,已交繳納的增值稅,計入? 應交稅費—未交增值稅? 的借方 (是針對這個回復有什么疑問嗎)

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你好,做了已經(jīng)繳納稅款的分錄,有做相應計提分錄嗎??
2022-06-26
同學您好,你好,一般是不可以的,記入稅金及附加的
2022-10-14
同學你好,一般情況下,可以顯示為負數(shù)的,也可以重分類到其他流動資產(chǎn)項目中。
2022-10-12
你好 按余額表的 余額方向錄入就行?
2023-02-09
你好,學員,記入應交稅費中
2022-06-25
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