您好,的會變,因為你還沒正式申報抵扣,所以處理起來更簡單,你申報時直接按“藍票稅額減紅票稅額”的凈額(比如100-20=80)去填報就行,這樣你實際抵扣的進項稅就變少了,相當于自動完成了轉(zhuǎn)出效果,不需要再去額外填寫進項轉(zhuǎn)出欄目。

我們退貨所以有進項轉(zhuǎn)出,開了紅色信息表給供應(yīng)商,所以12月份有進項稅額轉(zhuǎn)出,但是負數(shù)發(fā)票供應(yīng)商還沒開過來給我們。我們?nèi)胭~要入在進項轉(zhuǎn)出的12月份,還是等負數(shù)發(fā)票來了再入賬啊
老師,我們抵扣過進項稅額的發(fā)票退貨給供應(yīng)商,是不是要進項轉(zhuǎn)出
全出口外貿(mào)公司,收到進項增票,與報關(guān)單退稅聯(lián)核對無誤,是不是可以可以退稅勾選認證了?如當月有好幾筆出口收入,進項發(fā)票可以分批進行退稅勾選嗎還是要一起退稅勾選呢?如果收入暫時沒有全部收匯,影響申報出口退稅嗎?
有沒有老師,去柜臺辦理過,進項轉(zhuǎn)出,就是本來要退稅勾選的發(fā)票,變成抵扣勾選了,又申報過了,去柜臺申請打回稅務(wù)數(shù)字賬戶來。沒有經(jīng)歷過的請勿回,謝謝哈,供應(yīng)商沒有辦法給紅沖,也沒有辦法做進貨憑證回退。
外貿(mào)出口的,供貨商6月進項開票內(nèi)容有誤,需要紅沖,那勾選了退稅發(fā)生回退后,在申報這個月增值稅的時候,退稅勾選供貨商開回來正確的發(fā)票(本應(yīng)該是6月份的進項票),那我還需要填寫在附表二的第26欄嗎?
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財務(wù)負責人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費 那我們柴油是否可以抵扣進項。
老師,陳彩戀老師的出口退稅課程怎么找到呢?
請問那種問題問到一半結(jié)束對話了,怎么辦
劉艷紅老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還想繼續(xù)咨詢您!
找答疑的郭老師,謝謝