同學(xué)你好,一般情況下,可以顯示為負(fù)數(shù)的,也可以重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目中。
老師印花稅不通過應(yīng)交稅費(fèi)來核算嗎,那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)將這兩個(gè)稅的合計(jì)已繳納金額填寫在已交稅金里還是應(yīng)交稅費(fèi)里呢
老師,我在期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)將已經(jīng)繳納的稅金計(jì)入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)那列顯示負(fù)數(shù)金額
老師我期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)已經(jīng)繳納的增值稅我錄入到已交稅金里可是資產(chǎn)負(fù)債表上最終人家顯示負(fù)數(shù)咋
老師已經(jīng)繳納過的增值稅我期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)填寫在已交稅金里還是
老師已經(jīng)繳納的印花稅在期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)錄入到已交稅金里,可是資產(chǎn)負(fù)債表中它顯示在了應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)金額里能行嗎
報(bào)銷加油票,工人開車付的錢,我給報(bào)銷的款,現(xiàn)在公司給支付款是給我報(bào)銷嗎
你好,請問本公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)做的憑證庫存商品跟實(shí)際的對不上,差異100多萬,這兩年都這樣,根本調(diào)不清楚怎么處理呢老師?
老師,您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,本月賬務(wù)預(yù)估產(chǎn)生利潤,計(jì)提企業(yè)所得稅,還需要考慮遞延所得稅嗎?一般什么情況下需要考慮,公司遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
員工在公司全額買社保,公司沒幫她買,然后工資表也提現(xiàn)了扣除全額社保。這樣怎么做賬,改哪里好
請問,有資質(zhì)的勞務(wù)公司被轉(zhuǎn)為一般納稅人后,可以開3%的發(fā)票嗎?
老師,我現(xiàn)在代賬接受過來做的很亂,資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收應(yīng)付的金額對不上,我是按稅局的財(cái)報(bào)來填吧 直接把稅務(wù)局里的報(bào)表數(shù)據(jù)輸入重新建立的賬套中,明細(xì)賬、總賬、科目余額表這些數(shù)據(jù)我還需要輸入嗎 還是我重新建立就行
以前年度在建工程這個(gè)科目的金額少計(jì)了,應(yīng)該怎么調(diào)整,可以跨年直接現(xiàn)在借在建工程貸應(yīng)付/銀行存款嗎
我司是建材公司,從水泥廠購買水泥,達(dá)到一定量水泥廠返回獎(jiǎng)勵(lì)給我司,水泥廠要求開現(xiàn)代服務(wù)一經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)發(fā)票,但是我司沒這個(gè)經(jīng)營范圍,請問我司如果開票?
個(gè)人的車,給公司用,車保險(xiǎn)開了個(gè)人的名字,那這個(gè)怎么報(bào)銷呢
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金里的應(yīng)交增值稅有負(fù)數(shù)。現(xiàn)在要稅務(wù)注銷,要如何處理余額?
老師那就讓它在資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)數(shù)顯示可以嗎,沒危險(xiǎn)吧
同學(xué)你好,可以的,沒什么危險(xiǎn)的。
老師那已經(jīng)繳納過的印花稅在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該顯示在哪一行
同學(xué)你好,應(yīng)該也在應(yīng)交稅費(fèi)里。不過計(jì)提后,就轉(zhuǎn)入利潤分配了,顯示到未分配利潤這一行了。
老師計(jì)提它應(yīng)該是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅嗎
同學(xué)你好,是的,你的分錄正確。
老師我不小心把已交的印花稅放到了庫存商品科目里了咋辦
同學(xué)你好,現(xiàn)在做個(gè)憑證調(diào)整一下就行了。
老師麻煩問一下這筆調(diào)整憑證該如何寫呢
同學(xué)你好,借:稅金及附加,借:庫存商品。
老師,這個(gè)印花稅是已經(jīng)繳納過的,就按你寫這個(gè)分錄做賬就行了嗎
同學(xué)你好,是的,按我寫的這樣就行了。