同學你好,一般情況下,可以顯示為負數的,也可以重分類到其他流動資產項目中。
老師印花稅不通過應交稅費來核算嗎,那已經繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財務軟件里錄入期初數據時將這兩個稅的合計已繳納金額填寫在已交稅金里還是應交稅費里呢
老師,我在期初數據錄入時將已經繳納的稅金計入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產負債表中應交稅費那列顯示負數金額
老師我期初數據錄入時已經繳納的增值稅我錄入到已交稅金里可是資產負債表上最終人家顯示負數咋
老師已經繳納過的增值稅我期初數據錄入時填寫在已交稅金里還是
老師已經繳納的印花稅在期初數據錄入時錄入到已交稅金里,可是資產負債表中它顯示在了應交稅費負數金額里能行嗎
我想問一下,出口退稅CIF價出口,海運費這塊要怎么處理,能不能入銷售費用。
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,轉讓股權部分實繳,注冊資本100萬,所有者權益56萬(其中實繳資本38萬,未分配利潤18萬),以15萬元轉讓15%的股份,需要繳納多少個人所得稅和印花稅?計稅公式是什么?
老師工商變更后企業(yè)的原章程怎么查?稅務局老師能看到工商備案的變更后的企業(yè)章程和股權轉讓協(xié)議嗎?
老師,個體戶不能給法人開工資,可以法人交社保嗎?如果交社保也要綜合申報嗎?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實繳但已分紅100萬元,D的認繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經分了100萬元了,這個賬務如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進制造費用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務有違規(guī)責任嗎
安裝過程中領用的自產產品到底是用成本價還是賬面價?
老師那就讓它在資產負債表中負數顯示可以嗎,沒危險吧
同學你好,可以的,沒什么危險的。
老師那已經繳納過的印花稅在資產負債表中應該顯示在哪一行
同學你好,應該也在應交稅費里。不過計提后,就轉入利潤分配了,顯示到未分配利潤這一行了。
老師計提它應該是借稅金及附加 貸應交稅費—應交印花稅嗎
同學你好,是的,你的分錄正確。
老師我不小心把已交的印花稅放到了庫存商品科目里了咋辦
同學你好,現(xiàn)在做個憑證調整一下就行了。
老師麻煩問一下這筆調整憑證該如何寫呢
同學你好,借:稅金及附加,借:庫存商品。
老師,這個印花稅是已經繳納過的,就按你寫這個分錄做賬就行了嗎
同學你好,是的,按我寫的這樣就行了。