同學(xué)您好,你好,一般是不可以的,記入稅金及附加的

老師,問下資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額在金蝶軟件里面出來的時候是負(fù)數(shù),申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時候在應(yīng)收賬款期末余額也填寫成負(fù)數(shù),不在預(yù)收賬款里面顯示,可以嗎? 如果說不可以的話,那已經(jīng)申報(bào)了,增值稅,還有所得稅已經(jīng)繳款成功了,現(xiàn)在可以直接在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面作廢申報(bào),重新填寫申報(bào)報(bào)表嗎?
老師你好,我接收一個新公司,在錄期初余額的時候,有一項(xiàng)是進(jìn)項(xiàng)待抵扣的借方數(shù)是70065.91,當(dāng)我把期初余額都錄好后,試算也是平衡的,現(xiàn)在的問題是我查看上個月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù),這個數(shù)是放在應(yīng)交稅費(fèi)那里,是負(fù)數(shù)的。但我錄好期初余額后,這個數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)交稅費(fèi)里,而是在其他流動資產(chǎn)里正確的應(yīng)該是要放到應(yīng)交稅費(fèi)里負(fù)數(shù)吧
老師,請問下期初數(shù)據(jù)錄入試算平衡期初余額是平的,資產(chǎn)負(fù)債表期初是有差額,差額剛好是應(yīng)交稅費(fèi)的金額,我的期初應(yīng)交稅費(fèi)都是填在貸方期初余額,請問是我哪里填錯了嗎?
老師印花稅不通過應(yīng)交稅費(fèi)來核算嗎,那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時將這兩個稅的合計(jì)已繳納金額填寫在已交稅金里還是應(yīng)交稅費(fèi)里呢
老師,我在期初數(shù)據(jù)錄入時將已經(jīng)繳納的稅金計(jì)入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)那列顯示負(fù)數(shù)金額
老師,法人可以沒有工資嗎
老師,個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶端申報(bào)?
請問,股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,這一項(xiàng)是什么?是從公司系統(tǒng)中拉出還是個人申報(bào)app中拉出:9、 《分類所得個人所得稅代扣代繳申報(bào)表》《個人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表》(個稅申報(bào)系統(tǒng)中導(dǎo)出)
老師,這個屬于虛開發(fā)票嗎
請問納稅信用等級評定,是算從今年1.1-12.31號嗎?但是今年1月是報(bào)去年12月的稅,那豈不是是從去年12月到今年11月的報(bào)稅
前期外賬是代賬公司做的,現(xiàn)在要內(nèi)賬外賬合并怎么做
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你改好了嗎?
老師好,人力資源行業(yè)發(fā)票備注欄差額征稅是必須體現(xiàn)的嗎
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個問題,你說原材料進(jìn)來了對方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)


那老師我期初已經(jīng)放在已交稅金了它顯示在應(yīng)交稅費(fèi)了,我現(xiàn)在做一下調(diào)整,把已經(jīng)繳納的印花稅如何做一筆分錄調(diào)整呢
借稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)