同學您好,你好,一般是不可以的,記入稅金及附加的
老師,問下資產(chǎn)負債表中的期末余額在金蝶軟件里面出來的時候是負數(shù),申報資產(chǎn)負債表的時候在應收賬款期末余額也填寫成負數(shù),不在預收賬款里面顯示,可以嗎? 如果說不可以的話,那已經(jīng)申報了,增值稅,還有所得稅已經(jīng)繳款成功了,現(xiàn)在可以直接在電子稅務系統(tǒng)里面作廢申報,重新填寫申報報表嗎?
老師你好,我接收一個新公司,在錄期初余額的時候,有一項是進項待抵扣的借方數(shù)是70065.91,當我把期初余額都錄好后,試算也是平衡的,現(xiàn)在的問題是我查看上個月的資產(chǎn)負債表期末數(shù),這個數(shù)是放在應交稅費那里,是負數(shù)的。但我錄好期初余額后,這個數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負債表是應交稅費里,而是在其他流動資產(chǎn)里正確的應該是要放到應交稅費里負數(shù)吧
老師,請問下期初數(shù)據(jù)錄入試算平衡期初余額是平的,資產(chǎn)負債表期初是有差額,差額剛好是應交稅費的金額,我的期初應交稅費都是填在貸方期初余額,請問是我哪里填錯了嗎?
老師印花稅不通過應交稅費來核算嗎,那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財務軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時將這兩個稅的合計已繳納金額填寫在已交稅金里還是應交稅費里呢
老師,我在期初數(shù)據(jù)錄入時將已經(jīng)繳納的稅金計入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產(chǎn)負債表中應交稅費那列顯示負數(shù)金額
老師,有稅和免稅的普通發(fā)票可以開在一張發(fā)票上嗎?一個是免稅業(yè)務,一個是6%的
你好老師,exw有提單嗎?
你好老師小規(guī)模納稅人購買的冰柜3200元累計折舊3000元資產(chǎn)凈值是200已經(jīng)折舊完了現(xiàn)在不能使用已經(jīng)報廢了會計分錄怎么做
請問老師,甲單位是酒店,經(jīng)常購買一些物品,比如在京東商城等電子購物,請問這類的需要繳納印花稅么?
老師,我是銷售方,我開出的銷項對方已經(jīng)勾選了,但是數(shù)據(jù)不對,我要重開。請問接下來系統(tǒng)里的步驟是什么?
進口酒水國內(nèi)銷售,9月份升為一般人,那8月份取的的進口增值稅,是不是不能抵扣
公司購買的車輛,可以一次性攤銷,抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,新公司稅務登記發(fā)票這里怎么選小規(guī)模納稅人
現(xiàn)在火車站打的火車票可以報銷嗎,
請問老師,消防檢測及保養(yǎng)的服務合同需要繳納銀海盛么?
那老師我期初已經(jīng)放在已交稅金了它顯示在應交稅費了,我現(xiàn)在做一下調(diào)整,把已經(jīng)繳納的印花稅如何做一筆分錄調(diào)整呢
借稅金及附加,貸:應交稅費