同學(xué)您好,你好,一般是不可以的,記入稅金及附加的
老師,問下資產(chǎn)負債表中的期末余額在金蝶軟件里面出來的時候是負數(shù),申報資產(chǎn)負債表的時候在應(yīng)收賬款期末余額也填寫成負數(shù),不在預(yù)收賬款里面顯示,可以嗎? 如果說不可以的話,那已經(jīng)申報了,增值稅,還有所得稅已經(jīng)繳款成功了,現(xiàn)在可以直接在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面作廢申報,重新填寫申報報表嗎?
老師你好,我接收一個新公司,在錄期初余額的時候,有一項是進項待抵扣的借方數(shù)是70065.91,當(dāng)我把期初余額都錄好后,試算也是平衡的,現(xiàn)在的問題是我查看上個月的資產(chǎn)負債表期末數(shù),這個數(shù)是放在應(yīng)交稅費那里,是負數(shù)的。但我錄好期初余額后,這個數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負債表是應(yīng)交稅費里,而是在其他流動資產(chǎn)里正確的應(yīng)該是要放到應(yīng)交稅費里負數(shù)吧
老師,請問下期初數(shù)據(jù)錄入試算平衡期初余額是平的,資產(chǎn)負債表期初是有差額,差額剛好是應(yīng)交稅費的金額,我的期初應(yīng)交稅費都是填在貸方期初余額,請問是我哪里填錯了嗎?
老師印花稅不通過應(yīng)交稅費來核算嗎,那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財務(wù)軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時將這兩個稅的合計已繳納金額填寫在已交稅金里還是應(yīng)交稅費里呢
老師,我在期初數(shù)據(jù)錄入時將已經(jīng)繳納的稅金計入了已交稅金行列,完了錄入新的憑證,最后生成的資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費那列顯示負數(shù)金額
老師:我們在運滿滿平臺叫的車 ,要是開票的話需要加9個點。那我還是加劃算還是不加劃算
老師,可以咨詢一個業(yè)務(wù)問題嗎?新注冊的一家商貿(mào)公司,自己買原材料到另外的公司去加工,那我的這個商貿(mào)公司可以開產(chǎn)成品的銷項票嗎?
老師,逆流發(fā)生減值的分錄是,借少數(shù)股東權(quán)益,貸少數(shù)股東損益么?他倆哪個借哪個貸呢
我公司1999年成立,對外投資兩家企業(yè),但是現(xiàn)在其中一家持股80%的被投資單位已經(jīng)注銷了,只有另一家單位持股20%的公司還存續(xù)。從我接手這個單位的會計時,賬上就沒確認過長投,現(xiàn)在稅局說看見我們申報了投資收益但是沒確認長投,要過來查賬,這種情況怎么解釋這個問題??
老師問一下小微企業(yè)是一年一評定嗎?評定時間是什么時候
稅務(wù)局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報稅系統(tǒng)一般幾個人能進去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照報關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應(yīng)該看哪里
那老師我期初已經(jīng)放在已交稅金了它顯示在應(yīng)交稅費了,我現(xiàn)在做一下調(diào)整,把已經(jīng)繳納的印花稅如何做一筆分錄調(diào)整呢
借稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費