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前期外賬是代賬公司做的,現(xiàn)在要內(nèi)賬外賬合并怎么做

2025-11-07 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-07 17:41

外賬調(diào)整成內(nèi)賬一致?

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快賬用戶7165 追問 2025-11-07 17:44

就是現(xiàn)在打算賬務(wù)合規(guī)化,前期是分內(nèi)外賬的,要怎么操作呀

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齊紅老師 解答 2025-11-07 17:52

只能資產(chǎn)負(fù)債表中的往來,存貨,固定資產(chǎn)調(diào)整成一致

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快賬用戶7165 追問 2025-11-07 17:52

要怎么著手做呀

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齊紅老師 解答 2025-11-07 17:56

直接調(diào)往來,差額計(jì)入未分配利潤(rùn)

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你好,你要是從現(xiàn)在開始建賬的話,最好的辦法就是你期初是零,然后呢,從這個(gè)月開始把你發(fā)生的業(yè)務(wù)做到賬上去的,因?yàn)槟闶菑默F(xiàn)在開始的嗎?如果你再把之前的業(yè)務(wù)做到賬里去的話,估計(jì)你沒有這個(gè)時(shí)間。
2022-05-06
你好!這個(gè)你要先看看差異有多大,然后再慢慢調(diào)整,盡可能的一樣。 比如外賬一年收入100萬,實(shí)際收入1000萬,你想要合并需要補(bǔ)10倍以上的稅,你看你愿不愿意。
2024-05-17
你好,那你只能取外賬的要不跟你申報(bào)都不一致
2020-09-19
同學(xué)你好,將內(nèi)賬合到外賬中去。
2019-08-04
之前沒有做,你沒法交接。那外賬的時(shí)候申報(bào)怎么申報(bào)的?
2024-06-12
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