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老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結算。那么我公司支付給商戶的消費劵結算款該怎么進行賬務處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務公司申報勞務報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
嗯嗯,還有一個銷售公司的是嗎?
老師,你告訴我邏輯是啥,隨便改的嗎?
朋友您好,上面這個不是我回復的,系統(tǒng)自動寫的,另一家公司的實收資本要寫多少呀
另外一個先不弄了,老師,你教教我,是什么邏輯,做出來的,辛苦了
姑娘 ,就是3個表勾稽上,您看我上面都沒有刪除 4大報表勾稽關系 1.負債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 %2B利潤表的本年累計凈利潤,有分配利潤:期末未分配利潤 = 期初未分配利潤 %2B 本期凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 2.金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負債表期初貨幣資金 3.現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負債表期末貨幣資金 4.所有者權益變動表期末所有者權益余額 = 資產(chǎn)負債表期末所有者權益余額
我的意思是你隨便填的嗎?你咋知道該 填哪個數(shù)呢?
也不是隨便填,保持了您原來報表的毛利率,再把各表勾稽上 X公司這個太不好了,虧那么多,毛利率還是負,只能改數(shù)據(jù)
你的意思 是 改成 盈利的 是嗎
必須呀,要求凈資產(chǎn)350萬,實收才100,要盈利250萬以上
完全聽不懂 老師 您給我用大白話 說一遍吧 整個邏輯 過程
姑娘,全部都在咱的溝通里,實操一下就會了,表格我調(diào)整的過程都沒有刪除呢,去看里面的數(shù)值哈
這個是咋勾稽的呢?
姑娘,這是第3個勾稽,現(xiàn)金流量表的期末等于負債表的期末
老師,這個,營業(yè)收入減去營業(yè)成本,這里的營業(yè)成本是所有的成本嗎?還是只是主營業(yè)務成本
這個是主營和其他業(yè)務成本哦,我們有其他業(yè)務收入么
我的意思是說,我分不清楚,這個營業(yè)成本,是包不包括附加稅費,三個費用,這個意思?
不包含呢,就是主營業(yè)務成本? 和? 其他業(yè)務成本
那老師 負債率 為啥不是資產(chǎn)/負債和所有者權益的總和 而是資產(chǎn)/流動負債 的合計
姑娘 ,您嚇我一跳,我明明是負債/總資產(chǎn) 負債率是基本公式呀,您記錯了