九月份借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 在十月份,借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù) 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項,負數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。

9月銷售收入未開票,已經(jīng)掛帳到“未開票收入”明細底下,也在申報表里填寫了未開票銷售收入 后10月份又補開了發(fā)票給客戶,這樣的賬務(wù)怎樣處理,申報又怎么申報呢
8月份銷售未開票做了收入,9月份要求開票這怎么申報
我公司2月份做了未開票收入160萬,現(xiàn)在對方企業(yè)要發(fā)票,我公司10月份開出這160萬發(fā)票,我公司本月咋樣做賬了?下月又咋樣申報了?
我公司9月銷售了貨物,未開票,9月份報未開票收入交稅,下月開發(fā)票,賬務(wù)咋樣處理了?
BCD公司實際業(yè)務(wù)發(fā)生在9月份,9月份做了掛帳處理,但未票未收款,10月份B公司開了票收了款,但C 開了票未收款,D未開票也未收款,怎么做賬務(wù)處理
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個朋友交社保,每個月社保費用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個月,但沒給他發(fā)工資報個稅,這交的社保費現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請問最近深圳那邊會計就業(yè)情況如何?40歲的會計還有發(fā)展機會嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進項金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫存1600萬,這種風險大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標費借:管理費用-投標費,貸銀行存款 收到投標費的普票如何寫會計分錄,謝謝
老師,管理費用勞務(wù)費怎么能稅前扣除
老師財務(wù)軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計,稅率按銷售會貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計服務(wù)6%呢,銷售部分6呢