從新開(kāi)了一張9%應(yīng)該是紅沖發(fā)票吧
有個(gè)問(wèn)題要請(qǐng)教下,9月份開(kāi)了一張沖19年的發(fā)票,稅率是3%,馬上重開(kāi)了一張1%的發(fā)票,9月份收入為214835.49元,稅額9月全部相加是2918.95元,沖紅稅額為2311.75元,最后稅額為607.2元,我是按照607.2來(lái)計(jì)提稅金及附加,但是季度申報(bào)增值稅9月稅額為2148.35元,
A公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2020年5月底期末留抵稅額1萬(wàn)元。2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1、銷售一批貨物,開(kāi)具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額100000元,稅額13000元; 2、發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù),開(kāi)具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元; 3、提供交通運(yùn)輸服務(wù),開(kāi)具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額20000元,稅額1800元; 4、銷售一批貨物,開(kāi)具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元; 5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開(kāi)具13%稅率紅字專用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元; 6、提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬(wàn)元,稅額15萬(wàn)元; 7、采購(gòu)貨物一批,取得供貨方開(kāi)具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)10萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)1.3萬(wàn)元,6月已經(jīng)全部認(rèn)證通過(guò); 8、購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn),取得1份增值稅專用發(fā)票并已認(rèn)證相符,金額20000元,稅額1800元; 會(huì)計(jì)分錄
上月開(kāi)了一張普票稅率是9%,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上月開(kāi)的發(fā)票稅率錯(cuò)了,這個(gè)月做了紅沖,又從新開(kāi)了一張9%和13的發(fā)票,稅額總計(jì)相差43.85元,這個(gè)月調(diào)整收入如何寫(xiě)分錄。
2月開(kāi)了一張稅率9%的發(fā)票,總金額是2500元,本月發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,從新開(kāi)了一張稅率分別是9%和13%的發(fā)票,總計(jì)金額2500元,調(diào)整收入分錄如何寫(xiě)!
我公司是小規(guī)模納稅人,3%稅率,今年政策優(yōu)惠,抵減2%,實(shí)開(kāi)票1%,6月份開(kāi)了一張價(jià)稅合計(jì)1484.70元的發(fā)票,金額1470元,稅14.70元,我該如何出分錄入賬?
總分公司必須合并申報(bào)所得稅嗎
老師,假如我們是供貨商,和客戶談好,的商品銷售價(jià)稅合計(jì)金額是100000,我們要求加8個(gè)稅點(diǎn),那我這邊要求的是不是100000/0.92,如果我們是買(mǎi)方我們就要求100000*1.08是不是這樣?這樣做可以嗎?還涉不涉及一些別的東西?
老師,投入產(chǎn)出法申報(bào)表中的銷售數(shù)量就是公司實(shí)際的銷售數(shù)量是嗎
老師,個(gè)稅逾期罰款,需要蓋章罰款單,我可以把罰單傳給法人,然后彩打出來(lái)郵寄給稅務(wù)嗎
股東分紅決議9月10號(hào)出來(lái),16號(hào)給股東分紅時(shí),因?yàn)榻痤~大銀行要求必須出示完稅憑證。如果16號(hào)報(bào)稅并繳納稅款,這個(gè)屬于預(yù)交吧?這個(gè)還需要繳納滯納金嗎?
董老師 您好~有問(wèn)題想咨詢~
股東分紅申報(bào)個(gè)稅必須在1-15號(hào)的征期內(nèi)嗎?16號(hào)還能申報(bào)并繳納個(gè)稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門(mén)診,假如本月銷售如圖片所示,請(qǐng)問(wèn)增值稅減免表應(yīng)該如何填寫(xiě)呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒(méi)有講。
請(qǐng)問(wèn),公司怎么實(shí)交到位??梢越鑼?shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
紅沖9%稅率賬務(wù)處理 借:應(yīng)收賬款-2500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-2293.58 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅-206.42 開(kāi)具13%稅率賬務(wù)處理 借:應(yīng)收賬款2500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2212.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅287.61