您好,股東分紅申報(bào)個(gè)稅必須在次月1-15號(hào)的征期內(nèi)完成,16號(hào)申報(bào)就屬于逾期了,需要繳納滯納金,計(jì)算方式是滯納稅款×0.0005×逾期天數(shù)
老師好!9月的工資必須要在15號(hào)之前算好是嗎?才能申報(bào)個(gè)稅
有哪位老師操作過(guò)上海這邊 非貿(mào)付匯,特許權(quán)使用費(fèi)-源泉稅扣繳-代扣代繳增值稅、附加稅、所得稅申報(bào)? 代扣代繳這些稅費(fèi)(按次)必須在每個(gè)月1-15號(hào)申報(bào)期內(nèi)完成嗎?不能在 每個(gè)月其他時(shí)間(16-31號(hào))內(nèi)操作嗎?
老師現(xiàn)在分紅繳納個(gè)稅的話(huà)如何填寫(xiě)分類(lèi)所得申報(bào)里邊這利息股息紅利所得呀?是點(diǎn)擊添加嗎?那添加里邊這所得期間寫(xiě)多少呀,現(xiàn)在16號(hào)過(guò)了征期15號(hào)了,所得是按默認(rèn)的這10月不?
今年的年終獎(jiǎng)必須要這個(gè)月15號(hào)前個(gè)稅上申報(bào)掉才能享受不和工資薪金合并嗎?
老師,公司有利潤(rùn),準(zhǔn)備分紅,必須完全按照投資比例對(duì)每個(gè)股東進(jìn)行分紅嗎,還是說(shuō)可以按照約定比例。 比如說(shuō)8月1號(hào),扣除20%個(gè)稅發(fā)放分紅后,是在9月15號(hào)之前申報(bào)個(gè)稅嗎,就是發(fā)一次申報(bào)一次?
股東分紅申報(bào)個(gè)稅必須在1-15號(hào)的征期內(nèi)嗎?16號(hào)還能申報(bào)并繳納個(gè)稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門(mén)診,假如本月銷(xiāo)售如圖片所示,請(qǐng)問(wèn)增值稅減免表應(yīng)該如何填寫(xiě)呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒(méi)有講。
請(qǐng)問(wèn),公司怎么實(shí)交到位??梢越鑼?shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺(tái)車(chē)銷(xiāo)售了,怎么做分錄?
2024年購(gòu)置500萬(wàn)元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)一次性進(jìn)成本了沒(méi)進(jìn)固定資產(chǎn)科目請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算時(shí)怎么處理
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷(xiāo)售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多?