增值稅不是按差額后面的這個去申報(bào)嗎?
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào),我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票,后來因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發(fā)票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢?
有個問題要請教下,9月份開了一張沖19年的發(fā)票,稅率是3%,馬上重開了一張1%的發(fā)票,9月份收入為214835.49元,稅額9月全部相加是2918.95元,沖紅稅額為2311.75元,最后稅額為607.2元,我是按照607.2來計(jì)提稅金及附加,但是季度申報(bào)增值稅9月稅額為2148.35元,
老師們好!有個問題咨詢一下,今年9月沖紅了去年開出的兩張普通發(fā)票,1張是去年開出時稅率是免稅的,9月沖紅后重開稅率1%普通發(fā)票,1張是去年開出時稅率是3%的,9月沖紅后重開稅率是1%普通發(fā)票。去年是季度不達(dá)30萬不用交稅。今年第三季度達(dá)30萬正常交稅。上月申報(bào)增值稅因?yàn)槎惵蕦Σ簧希惥忠笪腋ツ甑纳陥?bào),所以實(shí)際要交的稅費(fèi)跟我實(shí)際賬上的稅費(fèi)要多。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
你好,老師。想請教一個勞務(wù)派遣的問題。事件如下:2月份開了一張勞務(wù)派遣發(fā)票總金額為:261422.77元;扣除額為;221422.77元,2月已交簡易稅費(fèi)為;12448.7-10543.94=1904.76; 3月沖紅2月份開的此發(fā)票,因2月份金額開多了6萬,所以,3月份要沖紅重開一張216797.24元??鄢~為:206797.24元,象這種我賬務(wù)上要怎么處理呀。是否存在退稅的問題呀
老師 2月份我們公司開了一筆不含稅價1433628.32元稅率13% 稅額186371.68元 的一筆發(fā)票 然后所產(chǎn)生的增值稅附加稅因?yàn)橘Y金問題現(xiàn)在也是欠繳的狀態(tài),然后這筆發(fā)票在5月份紅沖了,在6月份又重新開了一筆不含稅1491150.44元稅率13%稅額193849.56元的發(fā)票 所以我現(xiàn)在就想問一下 那這次6月份開的發(fā)票 是不是之前紅沖的那部分就相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)了 可以抵增值稅了 然后多開出來的部分 我還是可以繼續(xù)用其他進(jìn)項(xiàng)來抵扣是嗎?然后抵扣夠的話 這個月就不會產(chǎn)生增值稅和附加稅了吧?
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會計(jì),不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
這個增值稅稅額是按差額扣除之后去申報(bào),
稅額應(yīng)該是607.2元對吧,但是我已經(jīng)申報(bào)了,
交稅了?去更正申報(bào),有多交稅申請抵減后面需要交的
需要聯(lián)系稅管員嗎,還是直接去大廳申報(bào)
你這個是不是交稅了?交稅你先電子稅務(wù)局看可以提交不?不能就去大廳申報(bào),填寫退抵稅申請表,
還有就是19年的稅率是3%,20年沖紅之后按1%開,不是說按發(fā)生時間走,但是如果按3%開票稅務(wù)系統(tǒng)是不是又得出現(xiàn)問題。
這個按正規(guī)的處理是再開藍(lán)字也是按3% 才對,不是開1% 這個有問題,
紅字發(fā)票按3% 后面重新開藍(lán)字也是應(yīng)該是按3%
四、增值稅小規(guī)模納稅人取得應(yīng)稅銷售收入,納稅義務(wù)發(fā)生時間在2020年2月底以前,已按3%征收率開具增值稅發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票的,按照3%征收率開具紅字發(fā)票;開票有誤需要重新開具的,應(yīng)按照3%征收率開具紅字發(fā)票,再重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票。
好的那我就不用申請退稅了,就賬務(wù)處理上得多計(jì)提一筆金額。
但是你這個不對,你這個紅字沒有扣除,
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
你去問你們稅局,之前有學(xué)員反饋是按正確申報(bào),這個取不含稅銷售額是一樣,(按抵減后的去申報(bào)當(dāng)開正確藍(lán)字3% 正確紅字3% )這個沖掉之前藍(lán)字,去申報(bào)去稅局大廳,后面錯誤藍(lán)字1% 開紅字再開藍(lán)字3% 不需要再申報(bào)了 ,下次申報(bào)這個你記得減掉