增值稅不是按差額后面的這個(gè)去申報(bào)嗎?
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào),我在9月份開(kāi)具了三張普通增值稅發(fā)票,后來(lái)因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動(dòng)生成的不含稅銷(xiāo)售額是7.8.9三個(gè)月之和,加上9月的發(fā)票,就超過(guò)30萬(wàn)了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢?
有個(gè)問(wèn)題要請(qǐng)教下,9月份開(kāi)了一張沖19年的發(fā)票,稅率是3%,馬上重開(kāi)了一張1%的發(fā)票,9月份收入為214835.49元,稅額9月全部相加是2918.95元,沖紅稅額為2311.75元,最后稅額為607.2元,我是按照607.2來(lái)計(jì)提稅金及附加,但是季度申報(bào)增值稅9月稅額為2148.35元,
老師們好!有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,今年9月沖紅了去年開(kāi)出的兩張普通發(fā)票,1張是去年開(kāi)出時(shí)稅率是免稅的,9月沖紅后重開(kāi)稅率1%普通發(fā)票,1張是去年開(kāi)出時(shí)稅率是3%的,9月沖紅后重開(kāi)稅率是1%普通發(fā)票。去年是季度不達(dá)30萬(wàn)不用交稅。今年第三季度達(dá)30萬(wàn)正常交稅。上月申報(bào)增值稅因?yàn)槎惵蕦?duì)不上,稅局要求我更正去年的申報(bào),所以實(shí)際要交的稅費(fèi)跟我實(shí)際賬上的稅費(fèi)要多。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
你好,老師。想請(qǐng)教一個(gè)勞務(wù)派遣的問(wèn)題。事件如下:2月份開(kāi)了一張勞務(wù)派遣發(fā)票總金額為:261422.77元;扣除額為;221422.77元,2月已交簡(jiǎn)易稅費(fèi)為;12448.7-10543.94=1904.76; 3月沖紅2月份開(kāi)的此發(fā)票,因2月份金額開(kāi)多了6萬(wàn),所以,3月份要沖紅重開(kāi)一張216797.24元??鄢~為:206797.24元,象這種我賬務(wù)上要怎么處理呀。是否存在退稅的問(wèn)題呀
老師 2月份我們公司開(kāi)了一筆不含稅價(jià)1433628.32元稅率13% 稅額186371.68元 的一筆發(fā)票 然后所產(chǎn)生的增值稅附加稅因?yàn)橘Y金問(wèn)題現(xiàn)在也是欠繳的狀態(tài),然后這筆發(fā)票在5月份紅沖了,在6月份又重新開(kāi)了一筆不含稅1491150.44元稅率13%稅額193849.56元的發(fā)票 所以我現(xiàn)在就想問(wèn)一下 那這次6月份開(kāi)的發(fā)票 是不是之前紅沖的那部分就相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)了 可以抵增值稅了 然后多開(kāi)出來(lái)的部分 我還是可以繼續(xù)用其他進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣是嗎?然后抵扣夠的話 這個(gè)月就不會(huì)產(chǎn)生增值稅和附加稅了吧?
老師 會(huì)計(jì)主管擔(dān)任出納工作內(nèi)容 付款合理嗎
您好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,建筑裝修,現(xiàn)在是包工包料,開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱開(kāi)什么?
一家企業(yè)進(jìn)飼料養(yǎng)牛賣(mài)牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,牛和牛糞分?jǐn)偙壤话闶嵌嗌??哪一個(gè)比重大一些?
給國(guó)外供應(yīng)商代扣代繳了一筆增值稅和所得稅,增值稅認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)那里頁(yè)面,什么時(shí)候顯示出來(lái)呀?國(guó)內(nèi)公司承擔(dān)的稅費(fèi),所得稅是直接做成本里嗎?
老師,一般納稅人,不開(kāi)票價(jià)為20萬(wàn)的產(chǎn)品?,F(xiàn)在客戶讓開(kāi)票,只加3個(gè)點(diǎn),這樣夠嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在給員工發(fā)福利還視同銷(xiāo)售么
老師你好,公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),但沒(méi)有資金流轉(zhuǎn)。只是純轉(zhuǎn)讓股權(quán),這種情況需要繳納印花稅嗎?
老師你好,新辦企業(yè)銀行未開(kāi)戶賬號(hào)怎么填寫(xiě)
老師 個(gè)體戶 營(yíng)業(yè)執(zhí)照年審是不是只要填工商年報(bào)就不需要了啊
剛成立的獨(dú)立核算的分公司,所得稅季度是各報(bào)各的,匯算清繳總公司再匯總申報(bào)?? 還是季度申報(bào)時(shí)總公司就要匯總申報(bào)所得稅和財(cái)報(bào)?
這個(gè)增值稅稅額是按差額扣除之后去申報(bào),
稅額應(yīng)該是607.2元對(duì)吧,但是我已經(jīng)申報(bào)了,
交稅了?去更正申報(bào),有多交稅申請(qǐng)抵減后面需要交的
需要聯(lián)系稅管員嗎,還是直接去大廳申報(bào)
你這個(gè)是不是交稅了?交稅你先電子稅務(wù)局看可以提交不?不能就去大廳申報(bào),填寫(xiě)退抵稅申請(qǐng)表,
還有就是19年的稅率是3%,20年沖紅之后按1%開(kāi),不是說(shuō)按發(fā)生時(shí)間走,但是如果按3%開(kāi)票稅務(wù)系統(tǒng)是不是又得出現(xiàn)問(wèn)題。
這個(gè)按正規(guī)的處理是再開(kāi)藍(lán)字也是按3% 才對(duì),不是開(kāi)1% 這個(gè)有問(wèn)題,
紅字發(fā)票按3% 后面重新開(kāi)藍(lán)字也是應(yīng)該是按3%
四、增值稅小規(guī)模納稅人取得應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間在2020年2月底以前,已按3%征收率開(kāi)具增值稅發(fā)票,發(fā)生銷(xiāo)售折讓、中止或者退回等情形需要開(kāi)具紅字發(fā)票的,按照3%征收率開(kāi)具紅字發(fā)票;開(kāi)票有誤需要重新開(kāi)具的,應(yīng)按照3%征收率開(kāi)具紅字發(fā)票,再重新開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票。
好的那我就不用申請(qǐng)退稅了,就賬務(wù)處理上得多計(jì)提一筆金額。
但是你這個(gè)不對(duì),你這個(gè)紅字沒(méi)有扣除,
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
你去問(wèn)你們稅局,之前有學(xué)員反饋是按正確申報(bào),這個(gè)取不含稅銷(xiāo)售額是一樣,(按抵減后的去申報(bào)當(dāng)開(kāi)正確藍(lán)字3% 正確紅字3% )這個(gè)沖掉之前藍(lán)字,去申報(bào)去稅局大廳,后面錯(cuò)誤藍(lán)字1% 開(kāi)紅字再開(kāi)藍(lán)字3% 不需要再申報(bào)了 ,下次申報(bào)這個(gè)你記得減掉