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有個問題要請教下,9月份開了一張沖19年的發(fā)票,稅率是3%,馬上重開了一張1%的發(fā)票,9月份收入為214835.49元,稅額9月全部相加是2918.95元,沖紅稅額為2311.75元,最后稅額為607.2元,我是按照607.2來計(jì)提稅金及附加,但是季度申報(bào)增值稅9月稅額為2148.35元,

2020-11-04 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-04 10:52

增值稅不是按差額后面的這個去申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 10:52

這個增值稅稅額是按差額扣除之后去申報(bào),

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快賬用戶7560 追問 2020-11-04 10:55

稅額應(yīng)該是607.2元對吧,但是我已經(jīng)申報(bào)了,

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:03

交稅了?去更正申報(bào),有多交稅申請抵減后面需要交的

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快賬用戶7560 追問 2020-11-04 11:05

需要聯(lián)系稅管員嗎,還是直接去大廳申報(bào)

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:08

你這個是不是交稅了?交稅你先電子稅務(wù)局看可以提交不?不能就去大廳申報(bào),填寫退抵稅申請表,

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快賬用戶7560 追問 2020-11-04 11:10

還有就是19年的稅率是3%,20年沖紅之后按1%開,不是說按發(fā)生時間走,但是如果按3%開票稅務(wù)系統(tǒng)是不是又得出現(xiàn)問題。

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:17

這個按正規(guī)的處理是再開藍(lán)字也是按3% 才對,不是開1% 這個有問題,

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:17

紅字發(fā)票按3% 后面重新開藍(lán)字也是應(yīng)該是按3%

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:18

四、增值稅小規(guī)模納稅人取得應(yīng)稅銷售收入,納稅義務(wù)發(fā)生時間在2020年2月底以前,已按3%征收率開具增值稅發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票的,按照3%征收率開具紅字發(fā)票;開票有誤需要重新開具的,應(yīng)按照3%征收率開具紅字發(fā)票,再重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票。

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快賬用戶7560 追問 2020-11-04 11:19

好的那我就不用申請退稅了,就賬務(wù)處理上得多計(jì)提一筆金額。

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:26

但是你這個不對,你這個紅字沒有扣除,

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快賬用戶7560 追問 2020-11-04 11:28

那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:34

你去問你們稅局,之前有學(xué)員反饋是按正確申報(bào),這個取不含稅銷售額是一樣,(按抵減后的去申報(bào)當(dāng)開正確藍(lán)字3% 正確紅字3% )這個沖掉之前藍(lán)字,去申報(bào)去稅局大廳,后面錯誤藍(lán)字1% 開紅字再開藍(lán)字3% 不需要再申報(bào)了 ,下次申報(bào)這個你記得減掉

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增值稅不是按差額后面的這個去申報(bào)嗎?
2020-11-04
借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊 你少做了,計(jì)提的折舊需要補(bǔ)上就行,之前的折舊不用調(diào)整。
2025-02-20
你好,3月沖紅2月份開的此發(fā)票,因2月份金額開多了6萬,這句話沒看懂
2024-04-10
您好,更正申報(bào)1月份,在“預(yù)繳稅款”欄(主表第28欄)填寫6萬元,重新計(jì)算應(yīng)納稅額。更正后應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)247,706.14 - 進(jìn)項(xiàng)247,659.21 - 預(yù)繳60,000 = -59,953.07元(形成留抵)。原已繳納的47.21元可申請退稅或留抵后期。
2025-04-05
你好,10月沖紅的發(fā)票,沖紅金額不能沖減9月份的收入的,所以是沒有辦法不交稅的
2020-10-14
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