你好,發(fā)放的工資退回,分錄是 借:銀行存款等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資?
老師,就是我們8月31日給代發(fā)工資戶轉(zhuǎn)賬,因為銀行系統(tǒng)原因,工資沒發(fā)成,代發(fā)戶又把錢退回來了,8月31日這個會計分錄怎么做?我們又9月1日重新轉(zhuǎn)賬代發(fā)戶,才把工資發(fā)成功
老師我有個員工前面1-7月的工資賬上已經(jīng)發(fā)了,到8月這個員工又把前面發(fā)的工資又原路退回。那我現(xiàn)在賬該怎么做
老師,上個月有一個員工的工資沒有做到工資表上,我以為他已經(jīng)離職,個稅申報表上月已經(jīng)做了離職處理。結(jié)果這個月他又出現(xiàn)在工資表上了,原來它沒有離職,上個月的工資在這個月一起發(fā)。請問本月該員工的應(yīng)納稅所得額還應(yīng)該累計以前的金額嗎?
老師好,我上個月計提工資時,應(yīng)發(fā)工資計提金額是對的,但是有個員工考勤扣款忘了扣,結(jié)果發(fā)的全工資,發(fā)完發(fā)現(xiàn)了,員工又退回公戶里了,現(xiàn)在我這個數(shù)字咋平?能不能在上月的計提里面把應(yīng)發(fā)工資減少了?
老師好,我上個月計提工資時,應(yīng)發(fā)工資計提金額是對的,但是有個員工考勤扣款忘了扣,結(jié)果發(fā)的全工資,發(fā)完發(fā)現(xiàn)了,員工又退回公戶里了,現(xiàn)在我這個數(shù)字咋平?能不能在上月的計提里面把應(yīng)發(fā)工資減少了?
老師,債務(wù)擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負債 當期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費進行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
那她工資不要減少,轉(zhuǎn)出嗎
你好,發(fā)放的工資退回,分錄是 借:銀行存款等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
他這個工資已經(jīng)計提發(fā)放,現(xiàn)在退回,那她未發(fā)的工資不是變多了嗎,這個工資以后不發(fā)了。
你好,是什么原因?qū)е?已經(jīng) 發(fā)放的工資退回來了呢?
造成公司損失,自愿放棄退回
你好,造成公司損失,是賠償給公司的性質(zhì)??
算是吧。具體的我也 不清楚
你好,造成公司損失,是賠償給公司的性質(zhì),那就是這樣做分錄? 借:銀行存款等科目,貸:營業(yè)外收入?