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老師好~我們銷售方開具了負(fù)數(shù)專票,上個(gè)月已經(jīng)交了的稅,這個(gè)月的開了負(fù)數(shù)銷項(xiàng),怎么做賬呢

2022-09-19 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-19 16:07

你好同學(xué),做個(gè)一樣的憑證,把金額寫成負(fù)數(shù)就可以的。

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快賬用戶5721 追問 2022-09-19 16:16

那多交的稅,怎么做賬呀,不太明白

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齊紅老師 解答 2022-09-19 16:29

你好,咱多交的稅應(yīng)該正常,你上個(gè)月的時(shí)候就已經(jīng)做了憑證了,這個(gè)月咱們形成負(fù)數(shù)以后,你這個(gè)月除了開的這張負(fù)數(shù)的發(fā)票以外,還有沒有開其他正數(shù)的呢?如果也有的話,這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)的相互抵減,按照他們最終的合計(jì)數(shù),咱們才來交稅,所以你的睡一點(diǎn)都沒有多交。

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快賬用戶5721 追問 2022-09-19 16:36

這個(gè)月沒有正數(shù)發(fā)票哦,所以月底不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了

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齊紅老師 解答 2022-09-19 16:43

不,需要先結(jié)轉(zhuǎn)的先保持,這樣就可以的。

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你好同學(xué),做個(gè)一樣的憑證,把金額寫成負(fù)數(shù)就可以的。
2022-09-19
你好 做先做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理 然后紅字沖減成本費(fèi)用
2021-09-01
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù),貸進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù), 借 銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù),
2021-01-09
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
2020-12-02
你好? ? 你19年怎么做分錄的。 我看看怎么紅沖跨年損益。 你小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎??
2021-08-05
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