你好同學(xué),做個(gè)一樣的憑證,把金額寫(xiě)成負(fù)數(shù)就可以的。

老師您好,上上個(gè)月我們收到一張發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)進(jìn)行了抵扣,后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題,讓他們開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)又重新進(jìn)行了開(kāi)具了正數(shù)發(fā)票,我怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,上個(gè)月給別人開(kāi)的專票,稅已經(jīng)交了,這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)紅沖,分錄該怎么做,關(guān)鍵問(wèn)題,這個(gè)月是免稅銷售
老師你好,我上個(gè)月有張票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月開(kāi)張負(fù)數(shù)再開(kāi)張正數(shù),金額跟以前一樣,上個(gè)月的票已經(jīng)做賬了,這個(gè)月開(kāi)的一張正數(shù)和負(fù)數(shù)該怎么做賬呀?
老師好~我們銷售方開(kāi)具了負(fù)數(shù)專票,上個(gè)月已經(jīng)交了的稅,這個(gè)月的開(kāi)了負(fù)數(shù)銷項(xiàng),怎么做賬呢
2022年11月我公司開(kāi)具的銷項(xiàng)專票,對(duì)方已抵扣,2023年2月對(duì)方開(kāi)具紅字信息表,同時(shí)我公司也開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我公司開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬?這已跨年了
請(qǐng)問(wèn)一下,如果我是生產(chǎn)制造衣服的公司,有很多的庫(kù)存成品,這些衣服價(jià)格降低了,該怎么進(jìn)行記錄?
我現(xiàn)在想開(kāi)清稅證明,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),之前做電商辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照之前只做過(guò)年報(bào),沒(méi)有開(kāi)通新辦納稅人開(kāi)業(yè),所以沒(méi)有提示我要申報(bào),現(xiàn)在開(kāi)清稅證明,說(shuō)我有逾期未申報(bào)的城建稅,增值稅等,又找不到未申報(bào)的地方,未申報(bào)在哪補(bǔ)申報(bào)呢
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是有限公司自然人獨(dú)資,現(xiàn)在有一個(gè)自然人投資10萬(wàn)元入股,占公司10%的股份,請(qǐng)問(wèn)除了交印花稅,還要交其他稅嗎?(公司從開(kāi)業(yè)至今是虧損的)
你好,資產(chǎn)財(cái)政給我們 借:固定資產(chǎn) 貸:資本公積 現(xiàn)在要退回去。怎么記
小規(guī)模納稅人需要交企業(yè)所得稅嗎
老師,以公司名義從銀行貸款,這個(gè)利息能從公戶轉(zhuǎn)給法人扣嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下我們老板不是辦了兩個(gè)體,代辦費(fèi)給了2000元,然后這個(gè)2000元開(kāi)票是開(kāi)給主體公司的,那我這個(gè)合同內(nèi)容應(yīng)該寫(xiě)什么呀
公司固定成本(房租設(shè)備折舊)占總成本的60%那銷量只要降10%,利潤(rùn)就降20%。老師,這個(gè)用什么公式來(lái)表達(dá)?
退回固定資產(chǎn)是紅字還是反方向?qū)?/p>
在哪里可以查開(kāi)票編碼,開(kāi)票稅率


那多交的稅,怎么做賬呀,不太明白
你好,咱多交的稅應(yīng)該正常,你上個(gè)月的時(shí)候就已經(jīng)做了憑證了,這個(gè)月咱們形成負(fù)數(shù)以后,你這個(gè)月除了開(kāi)的這張負(fù)數(shù)的發(fā)票以外,還有沒(méi)有開(kāi)其他正數(shù)的呢?如果也有的話,這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)的相互抵減,按照他們最終的合計(jì)數(shù),咱們才來(lái)交稅,所以你的睡一點(diǎn)都沒(méi)有多交。
這個(gè)月沒(méi)有正數(shù)發(fā)票哦,所以月底不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了
不,需要先結(jié)轉(zhuǎn)的先保持,這樣就可以的。