你好 負(fù)數(shù) 發(fā)票是直接沖原來分錄?
老師,銷方開出去的跨年的發(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在是銷方開具負(fù)數(shù)發(fā)票,購貨方開具紅字信息表嗎?
你好,我公司已經(jīng)抵扣的專票,兩個月后發(fā)現(xiàn)對方有錯誤,開具了紅字信息表,對方也開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票回來,請問我應(yīng)該怎么做賬?
2022年11月我公司開具的銷項(xiàng)專票,對方已抵扣,2023年2月對方開具紅字信息表,同時我公司也開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,請問我公司開具的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬?這已跨年了
老師,對方5.4號抵扣了我方開具的增值稅專用發(fā)票,5.10號業(yè)務(wù)終止了,5.11號我方開出了紅字信息表?正常情況下,對方抵扣了,是對方開具紅字信息表對嗎?我方當(dāng)時開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對方就沒有抵扣)實(shí)際對方已經(jīng)抵扣了, 問,如果對方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)三聯(lián),這些是給對方會計(jì)還是給我
老師你好,我公司開具的發(fā)票對方已抵扣,對方開具紅字信息表,根據(jù)紅字信息表開具發(fā)票,開出來發(fā)票不用郵寄給對方了吧
個體戶銷售名下的車怎么交個稅,是按1%還是五級超額累進(jìn)稅率計(jì)算
物業(yè)會計(jì),給業(yè)主鼓勵交物業(yè)費(fèi)發(fā)的米面油15000可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項(xiàng)發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會不會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時候,城建稅是減半征收的。教育費(fèi)附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項(xiàng)目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會有包含服務(wù)費(fèi)的。我這邊財(cái)務(wù)做賬的時候,我按學(xué)校項(xiàng)目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費(fèi)合在一個合同的我都掛主營業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費(fèi)的,我掛主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?之前的會計(jì)是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費(fèi)收入。
老師個體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
老師,企業(yè)繳納社保和發(fā)放工資時,根據(jù)什么來決定用用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
咨詢下:不同酒類的增值稅和消費(fèi)稅分別是多少?比如啤酒、葡萄酒、威士忌。
跨年了也是直接沖原來分錄呀?
你好是的 開紅字發(fā)票的情況是這樣直接沖?