你好 負(fù)數(shù) 發(fā)票是直接沖原來(lái)分錄?
老師,銷方開出去的跨年的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在是銷方開具負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)貨方開具紅字信息表嗎?
你好,我公司已經(jīng)抵扣的專票,兩個(gè)月后發(fā)現(xiàn)對(duì)方有錯(cuò)誤,開具了紅字信息表,對(duì)方也開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票回來(lái),請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做賬?
2022年11月我公司開具的銷項(xiàng)專票,對(duì)方已抵扣,2023年2月對(duì)方開具紅字信息表,同時(shí)我公司也開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我公司開具的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬?這已跨年了
老師,對(duì)方5.4號(hào)抵扣了我方開具的增值稅專用發(fā)票,5.10號(hào)業(yè)務(wù)終止了,5.11號(hào)我方開出了紅字信息表?正常情況下,對(duì)方抵扣了,是對(duì)方開具紅字信息表對(duì)嗎?我方當(dāng)時(shí)開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對(duì)方就沒(méi)有抵扣)實(shí)際對(duì)方已經(jīng)抵扣了, 問(wèn),如果對(duì)方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)三聯(lián),這些是給對(duì)方會(huì)計(jì)還是給我
老師你好,我公司開具的發(fā)票對(duì)方已抵扣,對(duì)方開具紅字信息表,根據(jù)紅字信息表開具發(fā)票,開出來(lái)發(fā)票不用郵寄給對(duì)方了吧
個(gè)體戶銷售名下的車怎么交個(gè)稅,是按1%還是五級(jí)超額累進(jìn)稅率計(jì)算
物業(yè)會(huì)計(jì),給業(yè)主鼓勵(lì)交物業(yè)費(fèi)發(fā)的米面油15000可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項(xiàng)發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來(lái),可以嗎,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
25年年末長(zhǎng)期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時(shí)候,城建稅是減半征收的。教育費(fèi)附加和地方教育附加:月不超過(guò)10萬(wàn)是減免的。這個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn)是指施工地的開票金額不超過(guò)10萬(wàn),還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項(xiàng)目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會(huì)有包含服務(wù)費(fèi)的。我這邊財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候,我按學(xué)校項(xiàng)目來(lái)做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費(fèi)合在一個(gè)合同的我都掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費(fèi)的,我掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?之前的會(huì)計(jì)是根據(jù)稅率來(lái)區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費(fèi)收入。
老師個(gè)體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤(rùn)可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒(méi)有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒(méi)關(guān)系的嗎?
老師,企業(yè)繳納社保和發(fā)放工資時(shí),根據(jù)什么來(lái)決定用用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
咨詢下:不同酒類的增值稅和消費(fèi)稅分別是多少?比如啤酒、葡萄酒、威士忌。
跨年了也是直接沖原來(lái)分錄呀?
你好是的 開紅字發(fā)票的情況是這樣直接沖?