你好,,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在是銷方開具負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)貨方開具紅字信息表嗎?——是的;

老師,銷方開出去的跨年的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在是銷方開具負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)貨方開具紅字信息表嗎?
已經(jīng)認(rèn)證的跨年專票 對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證 是不是只能購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表 銷售方來開負(fù)數(shù)發(fā)票
請(qǐng)問老師,我們是購(gòu)貨方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在開具了紅字發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
購(gòu)買方已經(jīng)抵扣了發(fā)票,現(xiàn)在購(gòu)買方已經(jīng)開具了紅字信息表,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是銷售方這邊開嗎?
如果發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,購(gòu)買方也可以直接開具紅字信息表然后自己開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,不是需要購(gòu)買方開紅字信息表給銷售方,由銷售方紅沖發(fā)票再給購(gòu)買方嗎
老師,個(gè)體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬如果轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤(rùn)14萬要交稅,賬面沒有錢了,可以先把公司增資15萬,之后用這增資的錢轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個(gè)內(nèi)存條當(dāng)月開票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問 老師:工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào),怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問一下
老師,我們老板自己個(gè)人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個(gè)東西5萬的發(fā)票給客戶,這個(gè)怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購(gòu)入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個(gè)人手里收購(gòu)的,取不到發(fā)票,預(yù)測(cè)年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。


兩邊都要調(diào)賬嗎?怎么申報(bào)?
怎么調(diào)整分錄?老師,
你好,開了紅字發(fā)票,購(gòu)放方做原購(gòu)入分錄的負(fù)數(shù)分錄;銷售方做原銷售的負(fù)數(shù)分錄
不用調(diào)整去年的收入嗎,怎么申報(bào)
都直接做在今年嗎?不用調(diào)整未分配利潤(rùn)?明年匯算清繳怎么調(diào)整?
你好 1、紅字 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
為什么應(yīng)收賬款是不含稅額呢?申報(bào)和匯算清繳怎么做呢老師
你好,為什么應(yīng)收賬款是不含稅額呢?——是含稅的負(fù)數(shù) 申報(bào);按扣減負(fù)數(shù)銷項(xiàng)后的稅額申報(bào) 不涉及匯算;
怎么 又是含稅的了呢老師
你好,怎么 又是含稅的了呢老師——抱歉,是最上面多打了字,是含稅金額;
我看百度里面也是不含稅,有點(diǎn)懵了
你好,是含稅的,不含稅借貸是不平的;
看學(xué)堂其他老師回答說是直接沖減當(dāng)期收入呢?不用調(diào)整未分配利潤(rùn)呢老師
你好,這個(gè)屬于資產(chǎn)負(fù)債表的日后事項(xiàng),如果是5月出年報(bào)前可以直接沖減收入;
5月之前為什么可以?不是不涉及匯算清繳嗎老師
你好,5月之前上一年的匯算不是還沒有做完么;現(xiàn)在上一年的匯算已經(jīng)做完了;
5月沖紅也是今年沖的,老師,沒有理解?
和5月之前來的暫估的發(fā)票是一樣的嗎?
你好,5月前紅沖,上年的匯算還沒有做,可以做為上年的收入沖銷; 5月之前來的暫估的發(fā)票是一樣的嗎?——是的;