同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
老師,上個(gè)月給別人開的專票,稅已經(jīng)交了,這個(gè)月開負(fù)數(shù)紅沖,分錄該怎么做,關(guān)鍵問題,這個(gè)月是免稅銷售
老師 請(qǐng)教下 上個(gè)月給客服開的發(fā)票開錯(cuò)了 這個(gè)月把上個(gè)月 發(fā)票沖紅 開了負(fù)數(shù)發(fā)票 然后又開了個(gè)正數(shù)發(fā)票 怎么做分錄 雖然不影響稅額 但不知道 怎么做分錄
老師好~我們銷售方開具了負(fù)數(shù)專票,上個(gè)月已經(jīng)交了的稅,這個(gè)月的開了負(fù)數(shù)銷項(xiàng),怎么做賬呢
老師,上個(gè)月開的專票已經(jīng)申報(bào)繳稅,這個(gè)月紅沖了,直接遞減本月銷售額對(duì)吧,也交過稅了,那這些紅沖的發(fā)票怎樣做賬務(wù)處理,直接做紅字發(fā)票沖減嗎?
老師上月的發(fā)票已經(jīng)做賬,這個(gè)月紅沖重新開具了,紅沖的發(fā)票是不是做一筆相同的分錄負(fù)數(shù)就可以
老師,8月時(shí)候上游沖了我采購發(fā)票,我這月申報(bào)跳轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。(假設(shè)我沒抵扣,是不是就不會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)出)
老師你好,上個(gè)月工資已算個(gè)稅,且申報(bào)了,但工資里忘記給員工扣出來了,可以這個(gè)月正常算個(gè)稅,正常申報(bào),但工資里再把上個(gè)月沒扣的和這個(gè)月個(gè)稅加在一起扣嗎?
老師,請(qǐng)問一下發(fā)放工資8000元,個(gè)稅90元。申報(bào)工資我申報(bào)8000還是多少啊。
老師請(qǐng)問下我們今年補(bǔ)收去年11月到今年6月的租金,要不要更正房產(chǎn)稅,去年房產(chǎn)稅報(bào)的是從價(jià),是不是要改成從租?
請(qǐng)問老師增資擴(kuò)股跟股權(quán)投資 哪個(gè)比較適合小公司?
老師,我們是在上海剛注冊(cè)的公司,辦事地點(diǎn)在江蘇,可以在江蘇開基本戶啊
請(qǐng)問流水賬沒有收支憑證,可以發(fā)到報(bào)稅公司做賬嗎?
小規(guī)模納稅人可以出口退稅嗎
老師您好,小規(guī)模納稅人的房產(chǎn)是之前每年十月份申報(bào)的房產(chǎn)稅土地使用稅,現(xiàn)在出租出去了,這個(gè)房產(chǎn)稅是每年申報(bào)還是每月申報(bào),還是每個(gè)季度申報(bào)?謝謝老師
老師你好!租房子和租車子是每個(gè)月去計(jì)題折舊嗎,分錄怎樣記,老師指導(dǎo)一下
謝謝老師,還有個(gè)問題,上個(gè)月是免稅的,但是我交了6千多的稅,這個(gè)月交的稅給我反了,現(xiàn)在我應(yīng)該倒掛6萬多的進(jìn)項(xiàng),我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額為0,不知道怎么調(diào)回去
免稅的你應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的
我記到營(yíng)業(yè)外收入了,就是銷項(xiàng)稅應(yīng)該轉(zhuǎn)到成本,剛好剩下進(jìn)項(xiàng)稅,我現(xiàn)在不知道怎么做分錄
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本就行了