你好,那你是不是有發(fā)票沒有做進去。

請問,稅務認證平臺上認證的進項稅比賬面余額多怎么處理
待認證轉進項科目有余額,是以前年度遺留下來的,想把這個科目平賬,該怎么做分錄調整
你好 賬上的待認證科目余額比系統(tǒng)多 怎么做平?分錄怎么寫
你好 賬上的待認證進項稅金額多于發(fā)票平臺上的進項稅金額 怎么平賬 分錄怎么做
你好 待認證進項稅這個科目余額 比發(fā)票平臺的進項稅金額少 怎么平賬呢 分錄怎么寫
老師好 生產(chǎn)性資產(chǎn)和非生產(chǎn)性資產(chǎn)在報表里怎么看
老師,公司2008年成立的,固定資產(chǎn)是房屋金額80萬,沒有發(fā)票,到現(xiàn)在2025年了,一直沒有計提過折舊,公司也沒有營業(yè)收入0,這樣的怎么處理呢
上月收到的進項發(fā)票,跨越要沖紅,重新開票,在賬務上,需要把結轉的成本紅沖嗎?
老師您好,請教一下,企業(yè)40萬購入固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊10萬,剩余價值30萬,該固定資產(chǎn)按照15萬低價銷售后應該如何進行賬務處理
請問下老師,我們開票給對方,對方不想要票,讓我們轉到私戶給他,我們說必須開票,然后對方就說要扣稅點的錢,請問下這種情況一般怎么處理
關于個人股東轉讓股份,于2026年執(zhí)行的新規(guī)定是啥內(nèi)容老師
怎么把內(nèi)外賬合并成一套賬
老師,我們成立了一個新的公司 我們原來的公司是自己研發(fā)生產(chǎn)銷售一體的 我們現(xiàn)在新的公司賣我們原來公司的一些產(chǎn)品,在亞馬遜上開了兩個店,現(xiàn)在要申報平臺收入了,但我們之前賬務都統(tǒng)一做在原來的公司了,應該怎么拆分? 如果把收入做到新公司,那我新公司沒有成本只有收入?
請問多計提的印花稅,摘要和會計分錄都怎么寫
我想明年先考證,0基礎需要先學哪方面的知識
你把發(fā)票挨個核對一下。
中間接的賬 不好找 不找了 怎么平賬 分錄怎么寫
差額放到營業(yè)外收支。
這是稅額 為什么放到營業(yè)外呢
你好,那你放到其他的哪一個科目,它都有余額不是嗎。
為什么有人說放到進項稅額
然后放到進項稅額里面,你看下你的進項稅額對嗎。
對應的庫存不用轉是嗎
你好庫存不用動的,這個不需要結轉。
之前的賬 沒有結轉進銷項 直接轉出未交增值稅 所以進項和銷項的余額都特別多 有影響嗎 積累了很長時間了 正常應該如果進項接借有余額 僅僅是留底的稅額就對了 是嗎
余額多不要緊,只要是正確的就行。
現(xiàn)在可以結轉,也可以不用結轉,也可以年末的時候結轉。
我把進項都結轉了 銷項還有2萬多 是什么意思 都懵了
你好,你現(xiàn)在都有哪些科目有余額?
銷項和待認證
借應交稅費,應交增值稅銷項, 貸應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅, 借應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。你看一下你的未交增值稅有余額嗎?
未交增值稅有余額 這是我結轉了這個月的進銷項 余額是下月要交的稅 我剛才把之前所有的進項和銷項結轉了 一共做了2個分錄 這是兩件事 銷項還有2萬多余額 老師 我馬上就要結束追問了 能要您一個私信嗎 謝謝 我知道平臺不能留私信 但我真的很需要
那你看下你有沒有延期繳納的稅款?
馬上結束了,沒有關系,你再重新提問,我再接手就可以的,你艾特我就行。
怎么艾特
找郭老師 不就可以了