清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ? ? ? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開(kāi)票 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入

老師,請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬(wàn),上年累計(jì)折舊35萬(wàn),出售固定資產(chǎn)20萬(wàn)(已累計(jì)折舊10萬(wàn)),本年計(jì)提折舊10萬(wàn)(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
5.2022年3月18日,甲企業(yè)對(duì)A設(shè)備進(jìn)行更新改造。該設(shè)備原值為100萬(wàn)元,已計(jì)提折舊40萬(wàn)元。改造過(guò)程中替換一處配件,原配件原值25萬(wàn)元,已計(jì)提折舊10萬(wàn)元,無(wú)殘料入庫(kù)及變現(xiàn)。購(gòu)入一項(xiàng)新配件裝入A設(shè)備,新配件價(jià)值為25萬(wàn)元,2022年6月30日A設(shè)備更新改造完成。不考慮增值稅等其他因素,下列有關(guān)該固定資產(chǎn)更新改造的賬務(wù)處理中正確的有()A.計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出15萬(wàn)元B.更新后固定資產(chǎn)的最新價(jià)值是85萬(wàn)元C.計(jì)入管理費(fèi)用15萬(wàn)元D.更新后固定資產(chǎn)的最新價(jià)值是70萬(wàn)元
老師,您好,我們企業(yè)是光伏發(fā)電行業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。19年采購(gòu)的發(fā)電的組件,逆變器都是發(fā)電設(shè)備。19年當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)計(jì)入了固定資產(chǎn),已折舊5年了。目前,對(duì)外出售,就是出售固定資產(chǎn)。。。我這樣做分錄:①借:固定資產(chǎn)清理 420萬(wàn) 累計(jì)折舊 380萬(wàn) 貸: 固定資產(chǎn)800萬(wàn) ②借:應(yīng)收賬款 800萬(wàn) 貸:其他業(yè)務(wù)收入707.96萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 92.04萬(wàn) ③ 借:營(yíng)業(yè)外支出:420萬(wàn) 貸:固定資產(chǎn)清理:420萬(wàn) 老師,幫我指導(dǎo)一下,這樣入賬,合理嗎
老師,我們賬上2015年從其他公司購(gòu)買兩臺(tái)二手自卸車,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)20.45萬(wàn)元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計(jì)折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價(jià)格,按16萬(wàn)來(lái)簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機(jī)給對(duì)方公司,抵5萬(wàn)元,所以我們給了對(duì)方公司16萬(wàn)-5萬(wàn)=11萬(wàn),不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說(shuō)一下這個(gè)憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬(wàn)來(lái)買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬(wàn) 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬(wàn), 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬(wàn),貸銀行存款
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,公司經(jīng)營(yíng)不下去了,把固定資產(chǎn)出售了,賬面還有20萬(wàn)沒(méi)有折舊完,現(xiàn)在賣出去了只買了十幾萬(wàn),如果按照下面這個(gè)分錄來(lái)寫,那增值稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里確認(rèn)收入申報(bào)增值稅呢? 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
一般納稅人的商貿(mào)企業(yè)銷售商品的金額 是由會(huì)計(jì)核算后給業(yè)務(wù)做合同的嗎?
老師,繳稅的完稅證明,下載表格式還是文書(shū)式呢
老師,我公司的車報(bào)廢了,報(bào)廢補(bǔ)貼為3000,要交稅嗎?
這個(gè)怎么填?從哪里匯總數(shù)據(jù):自有資金不知道,銀行貸款我知道的。生產(chǎn)資金和非生產(chǎn)資金怎么看
老師,注會(huì)6科全部通過(guò),高級(jí)會(huì)計(jì)師評(píng)審可以直接通過(guò)嗎?
買了相機(jī)2999元,順帶買了兩年保險(xiǎn)186元,這個(gè)保險(xiǎn)我計(jì)入什么科目?
社保費(fèi)晚交產(chǎn)生的費(fèi)用記入滯納金嗎
老師,殘保金計(jì)算人數(shù)時(shí),是不是在公司工作時(shí)間不滿1年的不用計(jì)算在內(nèi)?
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢。
老師。公司有幾套商品房,2間做員工宿舍,為了房產(chǎn)稅。我們把宿舍按出租了,可是物業(yè)費(fèi),水電費(fèi),暖氣費(fèi),公司報(bào),這樣可以嗎

