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待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)科目有余額,是以前年度遺留下來的,想把這個科目平賬,該怎么做分錄調(diào)整

2021-10-15 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-15 16:23

你好,你看下是不是有發(fā)票沒有認(rèn)證。

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快賬用戶1649 追問 2021-10-15 16:24

都已經(jīng)認(rèn)證過了,是之前的會計(jì)把賬做亂了,現(xiàn)在要調(diào)賬

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-15 16:26

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

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你好,你看下是不是有發(fā)票沒有認(rèn)證。
2021-10-15
需要查明原因是誰的少扣了?然后再處理
2023-11-14
你好,當(dāng)時做了成本費(fèi)用的嗎?如果是的話, 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)稅費(fèi)待抵扣
2024-06-19
你們什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-11-05
?你好;? ?是個人社保金額的話; 是的。 正常工資要扣除的 ; 你們是不是忘記扣除了 ;? ??
2022-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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