需要查明原因是誰的少扣了?然后再處理
請問老師,賬套里,有一些歷史遺留問題。其他應(yīng)付款借方和貸方都有余額,其他應(yīng)收款也是,要怎樣調(diào)整一下呢?
待認(rèn)證轉(zhuǎn)進項科目有余額,是以前年度遺留下來的,想把這個科目平賬,該怎么做分錄調(diào)整
老師好,請教下,交社保做了分錄是,借應(yīng)付職工薪酬社保,貸方銀行存款,少做了一筆借其他應(yīng)收款員工社保,怎么調(diào)整分錄啊,現(xiàn)在其他應(yīng)收款員工社保借方余額為負(fù)數(shù)
老師,請教一下,以前財務(wù)做的賬,應(yīng)收賬款貸方有余額,但是實際發(fā)票已經(jīng)開給他了,現(xiàn)在怎么調(diào)整賬目,調(diào)平啊,做什么分錄
您好老師,請問一下: 其他應(yīng)收款-個稅 貸方余額, 其他應(yīng)付款-個稅代繳 貸方余額, 其他應(yīng)付款—租金,借方余額, 其他應(yīng)付款—保險費,借方余額, 應(yīng)交稅金 科目下的金額, 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
咨詢下:發(fā)票項目名稱為技術(shù)服務(wù)*某某某服務(wù),這樣的發(fā)票 可以開出來嗎?技術(shù)服務(wù)?
老師如果出口型企業(yè),對方是小規(guī)模開了一個點普票,那我要怎么做
利潤表中的本期金額是本年累計嗎?
老師,電子發(fā)票(普通發(fā)票)公司名稱有個空格這張發(fā)票合格嗎?可以用嗎?
高鐵退票扣費怎么下賬?
殘保金人數(shù)超過30人。按照比例。是怎樣減免的
老師好,9月取得的材料發(fā)票需要9月抵扣進項需要在9月認(rèn)證嗎
老師你好,一家信息技術(shù)公司小規(guī)模納稅人,在其它公司購買基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)費,比如5000元,這個服務(wù)費應(yīng)該入什么科目
之前月份計提地方教育附加,做到教育費附加去了。分錄要怎么做,一筆調(diào)整
老師 我要賣房個稅怎么繳納
以前是代理記賬公司做的賬,拿回來后,余額就一直沒有正確過
以前的沒法查明原因的就不用管了,以后做正確就行
如果是之前的余額沒有通過付工資來收回個人部分,可以用現(xiàn)金收回,做調(diào)整嗎?
關(guān)鍵是你沒有調(diào)賬依據(jù),不能隨便調(diào)
老師,那不做調(diào)整,一直掛賬有余額有什么影響嗎?
沒有影響的哈,不用管他
好的,謝謝,老師
老師,還有一個問題,經(jīng)常借法人的錢,沒錢還,越積越多,其他應(yīng)付款掛賬很大,怎么辦?
只要不是法人收了公司的貨款,不做收入就沒事
如果是用借法人的錢,來做為收入,這是有問題的是嗎?
不能算公司收入的哈
好的,謝謝
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