應(yīng)確認為收入與增值稅,平預(yù)收

老師,你好。九月的時候我的利息收入借貸方向做錯了,我這個應(yīng)該怎么改這個憑證呢?這樣導(dǎo)致最后我的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系(資產(chǎn)表未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤本年累計數(shù)=資產(chǎn)表中未分配利潤年末數(shù))現(xiàn)在實際比應(yīng)該的差著這個數(shù),想知道我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師,您好!總賬調(diào)整營業(yè)收入后怎么調(diào)表???具體情況是1月預(yù)收沖收入做多了30萬,反結(jié)賬紅字沖回預(yù)收了,后面這30萬預(yù)收又沖回收入了?,F(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表本期金額都與總賬一致,可是利潤表本年凈利潤少了30萬,加上就能跟總賬本年凈利潤一致了,可是利潤表本年金額其他與總賬一致的,營收也是與實際一致的,請教老師這哪里出問題了,需要怎么調(diào)整才好,謝謝老師
老師好,本年10月份將一筆財務(wù)費用20萬(沒發(fā)票),直接做分錄:借:本年利潤20萬 貸:應(yīng)收賬款20萬 走賬了?,F(xiàn)在我資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽關(guān)系對不上,剛好就差這20萬。我要如何調(diào)整
19年有筆利息收入沒記 ,21年4月發(fā)現(xiàn)后做了一筆調(diào)整,但是現(xiàn)在做21年報表的時候發(fā)現(xiàn)從4月開始 收入費用表和資產(chǎn)負債表中的本期盈余數(shù)不一致 正好差了這筆利息的金額,想問一下這樣報表出來是不是不對?是否是當時利息調(diào)整那筆做錯了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?謝謝老師!
老師好,資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末數(shù)286537.90元,減去期初數(shù)169943.47元,不等于利潤表里的凈利潤,凈利潤是120044.26元,這幾個表是從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的,為什么呢? 要是人為的把利潤表的各個收入費用都擴大10倍,收入的不含稅金額超過1億了,這樣可以嗎?資產(chǎn)負債表和利潤表,怎么做相應(yīng)的調(diào)整呢? 謝謝
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應(yīng)對好,拿去是不是后期要求補稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個體戶升級為公司后,會計賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺,這個如何報送呢?我看之前報送截止時間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么算
老師,我們公司從個人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤是14萬,沒有可以彌補的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤是負數(shù)時就注銷,這樣打款進來做資本公積,后面會不會被稅局認定為逃稅籌劃得補交稅?
這個界面怎么選擇啊,怎么操作
增值稅24年已交,只是預(yù)收未確認收入老師
做了筆借預(yù)收,貸利潤
老師是調(diào)整24年的一筆預(yù)收
老師還在嗎
25年確認收入,申報在25年
增值稅24年已交,你的分錄,可以的。這個差異是正常的