嗯,你好,正常應該是這樣,這個58是不含稅的金額,但是你在算稅的時候,應該是按照市場價格去乘以稅率得出來稅額。
3、鄭州某電視生產(chǎn)企業(yè)2019年08月份發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務: (1)購入30萬元的電視機原材料已驗收入庫,支付增值稅4.8萬元;月銷售電視機給一般納稅人,共收取不含稅價款60萬元,貨款已收到; (3)銷售給小規(guī)模納稅人一批冰箱,收取含稅貨款58萬元; (4)將本單位生產(chǎn)的電視機作為本企業(yè)的辦公設備,價值10萬元(不含稅售 價) ; (5) 上月未抵扣完的進項稅額是2萬元。(該企業(yè)產(chǎn) 品適用的增值稅稅率為13)。計算該企業(yè)當月應繳納的增值稅。
老師,我公司買禮品送客戶。 對方開具3%的專票給我們,含稅價為800。 我們公司按13%的稅率視同銷售。 那我們視同銷售的銷項稅是多少?怎么計算?
1.某電器廠6月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務:(1)批發(fā)銷售電器一批,取得不含稅銷售額300萬元。(2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額45萬元。(3)將零售價4.52萬元的空調(diào)作為禮品贈送給客戶。(4)銷售2009年1月1日以前購進的一臺固定資產(chǎn)(購進時未抵扣進項稅額),售價4.12萬元。請計算該電器廠6月應納銷售額和銷項稅額分別是多少?
節(jié)日公司購進禮品成本價是58元,送給客戶視同銷售,是應該把58元當含稅價來計算銷項還是不含稅呢
1.某電器廠6月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務:(1)批發(fā)銷售電器一批,取得不含稅銷售額300萬元。(2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額45萬元。(3)將零售價4.52萬元的空調(diào)作為禮品贈送給客戶。(4)銷售2009年1月1日以前購進的一臺固定資產(chǎn)(購進時未抵扣進項稅額),售價4.12萬元。請計算該電器廠6月應納銷售額和銷項稅額分別是多少?
收購小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務員講寫錯,他講直接在財務留用黃聯(lián)手改可以嗎
老師,可不可以將多臺生產(chǎn)沒備,進行固定資產(chǎn)一次性扣除?
收購小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務員講寫錯,他講直接在財務留用黃聯(lián)手改可以嗎
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進項發(fā)票的分錄,老師要是現(xiàn)在補去年進項發(fā)票的分錄怎么補呢?
你好老師,企業(yè)收到科技局研發(fā)項目款,??顚S?,我企業(yè)用的是小企業(yè)會計準則,全部分錄怎么做?
老師,餐飲行業(yè),用銀行存款預付款方式購買桌椅板凳,第一次預付10000元,第二次預付20000元,然后收到桌椅板凳,并領用,這幾筆怎么做分錄呢?
老師成本法轉權益法,講課老師說出售40%就是出售三分之二,沒懂,怎么理解
老師,進項票抵扣了增值稅后還能拿來做企業(yè)所得稅的費用扣除嗎
老師好,賬面庫存>實際庫存 這是哪些原因?qū)е碌?/p>
答案這句話怎么理解?
不過咱們好多有的也沒有這樣做,直接用這個不含稅的金額乘以稅率得出來就是了。
直接58元乘以13%,計算銷項嗎
你好,你在實操中的話,偶爾一次也這樣也這樣也是可以。
我可以按58元含稅價嗎 58/1.13 *0.13
你好,您按說你剛才跟我說的第一句話是成本,成本應該就是不含稅的金額呀,嗯,如果說你一開始說的那個成本是含稅額的話,可以這樣體現(xiàn)的。