嗯,你好,正常應(yīng)該是這樣,這個58是不含稅的金額,但是你在算稅的時候,應(yīng)該是按照市場價格去乘以稅率得出來稅額。
3、鄭州某電視生產(chǎn)企業(yè)2019年08月份發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務(wù): (1)購入30萬元的電視機原材料已驗收入庫,支付增值稅4.8萬元;月銷售電視機給一般納稅人,共收取不含稅價款60萬元,貨款已收到; (3)銷售給小規(guī)模納稅人一批冰箱,收取含稅貨款58萬元; (4)將本單位生產(chǎn)的電視機作為本企業(yè)的辦公設(shè)備,價值10萬元(不含稅售 價) ; (5) 上月未抵扣完的進(jìn)項稅額是2萬元。(該企業(yè)產(chǎn) 品適用的增值稅稅率為13)。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
老師,我公司買禮品送客戶。 對方開具3%的專票給我們,含稅價為800。 我們公司按13%的稅率視同銷售。 那我們視同銷售的銷項稅是多少?怎么計算?
1.某電器廠6月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電器一批,取得不含稅銷售額300萬元。(2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額45萬元。(3)將零售價4.52萬元的空調(diào)作為禮品贈送給客戶。(4)銷售2009年1月1日以前購進(jìn)的一臺固定資產(chǎn)(購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額),售價4.12萬元。請計算該電器廠6月應(yīng)納銷售額和銷項稅額分別是多少?
節(jié)日公司購進(jìn)禮品成本價是58元,送給客戶視同銷售,是應(yīng)該把58元當(dāng)含稅價來計算銷項還是不含稅呢
1.某電器廠6月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電器一批,取得不含稅銷售額300萬元。(2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額45萬元。(3)將零售價4.52萬元的空調(diào)作為禮品贈送給客戶。(4)銷售2009年1月1日以前購進(jìn)的一臺固定資產(chǎn)(購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額),售價4.12萬元。請計算該電器廠6月應(yīng)納銷售額和銷項稅額分別是多少?
圖一題目的變動成本率30天和60天的都不一樣。 為什么圖二的變動成本率30天和60天的可以用同一個變動成本率?60天的變動成本率可以直接用30天的?
銀行承兌匯票是隨便可以找個銀行就可以承兌么?還是公司常年有這家銀行的流水且賬戶里有余額,公司就可以出票一張該銀行的匯票。是這樣的么?
商業(yè)承兌匯票, 出票人和承兌人之間的關(guān)系? 圖片上a公司為啥成為出票人的承兌人? 出票人可以隨便找個公司承兌那不現(xiàn)實吧? 如果按照圖片的意思就是可以隨便找個承兌。 如果a不愿意承兌,那出票豈不是騙子么?
老師我對這道題我感覺還是理解不到位,沒搞明白參與和非參與的意思,幫我理解一下這道題,謝謝
票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人前手之間的抗辯事由對抗該持票人,圖中哪個是票據(jù)債務(wù)人和持票人前手、持票人。
企業(yè)支付給外請個人勞務(wù)費 雙方需要交哪些稅 提供哪些資料
我總監(jiān)女兒考上好大學(xué)??偙O(jiān)在財務(wù)群說要回老家辦升學(xué)宴,我要不要包紅包啊
請教一個問題:如果老企業(yè),28年1月增資100萬,那這100萬是不是也要2029.6.30號前到位呢
如何知道一個企業(yè)的毛利率(就是成本和收入那個利率)親是否合理,一般有行業(yè)規(guī)定嗎,這個知識點比較模糊,想學(xué)習(xí)一下,外賬好像用的挺多
老師+(1600-1200)沒看懂啥意思?
不過咱們好多有的也沒有這樣做,直接用這個不含稅的金額乘以稅率得出來就是了。
直接58元乘以13%,計算銷項嗎
你好,你在實操中的話,偶爾一次也這樣也這樣也是可以。
我可以按58元含稅價嗎 58/1.13 *0.13
你好,您按說你剛才跟我說的第一句話是成本,成本應(yīng)該就是不含稅的金額呀,嗯,如果說你一開始說的那個成本是含稅額的話,可以這樣體現(xiàn)的。