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3、鄭州某電視生產(chǎn)企業(yè)2019年08月份發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務(wù): (1)購入30萬元的電視機原材料已驗收入庫,支付增值稅4.8萬元;月銷售電視機給一般納稅人,共收取不含稅價款60萬元,貨款已收到; (3)銷售給小規(guī)模納稅人一批冰箱,收取含稅貨款58萬元; (4)將本單位生產(chǎn)的電視機作為本企業(yè)的辦公設(shè)備,價值10萬元(不含稅售 價) ; (5) 上月未抵扣完的進項稅額是2萬元。(該企業(yè)產(chǎn) 品適用的增值稅稅率為13)。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。

2020-11-18 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-18 11:44

同學(xué)你好,我來做一下

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齊紅老師 解答 2020-11-18 11:46

同學(xué)你好你看一下吧。

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快賬用戶7614 追問 2020-11-18 11:47

應(yīng)付課堂作業(yè) 我看不懂呀 麻煩詳細(xì)一點 真的一點都看不懂

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齊紅老師 解答 2020-11-18 11:52

同學(xué)你好你看一下。。

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同學(xué)你好,我來做一下
2020-11-18
你好 需要交這些 50萬乘以13%加上22.6萬/1.13*13%-15*13%-20/1.13*13%
2022-12-15
你好,同學(xué) 銷項稅額=600*0.13+4.68/1.09*0.09+234/1.13*0.13+5*0.13 進項稅額=42.5+8/1.09*0.09+20.4 進項稅額轉(zhuǎn)出=10*0.13 應(yīng)納稅=銷項-進項+進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-04-01
(1)混合銷售從主業(yè)稅率13%,銷項稅額=(600+4.68)/1.13*13%=69.56萬元 (2)銷項稅額=234/1.13*13%=26.92萬元 (3)銷項稅額=5*13%=0.65萬元 (4)進項稅額=42.5+8/1.09*0.09=43.16 (5)進項稅額=20.4萬元 (6)外購貨物用于免稅項目不得抵扣進項,進項稅額轉(zhuǎn)出=10/1.13*13%=1.15萬元 應(yīng)納增值稅=69.56+26.92+0.65-43.16-20.4+1.15=34.72
2021-12-26
你好,同學(xué)。正在為你解答,請稍等。
2020-10-20
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