同學:您好。應納銷售額:300%2B39.82=339.82,? ?銷項:44.65 1、借:應收賬款 339 ? ? ? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 300 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-銷項 39 2、借:應收賬款 45 ? ? ? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 39.82 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-銷項 5.18 3、?借: 管理費用-業(yè)務招待費4.12? ? ?(所得稅視同銷售) ? ? ? ? ? ? ? 貸:庫存商品3.65 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅金-增值稅-銷項稅額0.47 4、借:固定資產 -0.60 ? ? ? ? ? ?借:應交稅費-應交增值稅-進項0.6 ?
某電視機廠為一般納稅人,2019年8月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務: (1)批發(fā)銷售電視機一批,取得銷售額600萬元,開具專用發(fā)票;同時提供運輸服務,收取運費4.68萬元,開具普通發(fā)票。 (2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額234萬元。 (3)將不含稅價5萬元的電視機作為禮品贈送給客戶。 (4)購進原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進項稅額分別為307.69萬元、40萬元,專用發(fā)票本月已通過稅務機關的認定。另外支付運費8萬元,并取得承運單位開具的專用發(fā)票。 (5) 購進生產設備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為147.69萬元、19.2萬元。 (6)本企業(yè)免稅項目領用原材料一批,價款10萬元。 要求:計算電視機廠當月應納增值稅稅額
、某電視機廠為一般納稅人,2019年7月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務:(1)批發(fā)銷售電視機一批,取得銷售額600萬元,開具專用發(fā)票;同時提供運輸服務,收取運費4.68萬元,開具普通發(fā)票。(2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額234萬元。(3)將不含稅價5萬元的電視機作為禮品贈送給客戶。(4)購進原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進項稅額分別為250萬元、42.5萬元,專用發(fā)票本月已通過稅務機關的認定。另外支付運費8萬元,并取得承運單位開具的專用發(fā)票。(5)購進生產設備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為120萬元、20.4萬元。(6)本企業(yè)免稅項目領用原材料一批,價款10萬元。要求:計算電視機廠2019年7月應納的增值稅。要求:計算電視機廠2016年2月應納的增值稅。
1.某電器廠6月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務:(1)批發(fā)銷售電器一批,取得不含稅銷售額300萬元。(2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額45萬元。(3)將零售價4.52萬元的空調作為禮品贈送給客戶。(4)銷售2009年1月1日以前購進的一臺固定資產(購進時未抵扣進項稅額),售價4.12萬元。請計算該電器廠6月應納銷售額和銷項稅額分別是多少?
1.電視機廠為增值稅一般納稅人,當月發(fā)牛以下經(jīng)營業(yè)務:(1)批發(fā)銷售電視機一批,取得銷售額600萬元,開具專用發(fā)票:同時提供運輸服務,收取運費4.68萬元,開具普通發(fā)票。(2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額234萬元。(3)將不含稅價5萬元的電視機作為禮品贈送給客戶。(4)購進原材料一批,増值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進項稅額分別為307.69萬元、40萬元,專用發(fā)票本月已通過稅務機關的認定。另外支付運費8萬元,并取得承運單位開具的專用發(fā)票。(5)購進生產設備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為147.69萬元、19.2萬元(6)本企業(yè)免稅項目領用原材料一批,價款10萬元。要求:計算電視機當月應納的增值稅稅額。
、某電視機廠為一般納稅人,2019年7月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務:(1)批發(fā)銷售電視機一批,取得銷售額600萬元,開具專用發(fā)票;同時提供運輸服務,收取運費4.68萬元,開具普通發(fā)票。(2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額234萬元。(3)將不含稅價5萬元的電視機作為禮品贈送給客戶。(4)購進原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進項稅額分別為250萬元、42.5萬元,專用發(fā)票本月已通過稅務機關的認定。另外支付運費8萬元,并取得承運單位開具的專用發(fā)票。(5)購進生產設備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為120萬元、20.4萬元。(6)本企業(yè)免稅項目領用原材料一批,價款10萬元。要求:計算電視機廠2019年7月應納的增值稅。要求:計算電視機廠2016年2月應納的增值稅。
老師接了一家小規(guī)模,代賬公司,本季度只開了一張票,沒有采購合同,銷售合同,成本按照收入70%結轉的,那采購分錄要不要做上?
老師,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)牛的,5 月份處理淘汰了 4 頭繁殖母牛,分錄怎么做?包括結轉成本,稅費。麻煩有相關經(jīng)驗的老師回復我,
老師,這個出口的。我們是出口了三個,這邊只有2個。是不是有一個是可以退稅就不會顯示?
老師,請問員 工社保只申請沒有繳費,員工住院醫(yī)??梢杂脝?/p>
跟股東借款50萬 可以轉為資本公積嗎
老師,鑒證咨詢服務*檢測費需要繳納印花稅嗎?稅率多少呢
老師:假設房地產2020年預售,預交企業(yè)所得稅,到2025年清算,調不調2020年的企業(yè)所得稅?
注冊資本100萬 股東打款150萬 超過的50萬要怎么做賬
請問印花稅實際報稅中,這個減免稅額表在哪里?應稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預收了租客(個人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時候申報增值稅和房產稅?