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老師,我公司買禮品送客戶。 對方開具3%的專票給我們,含稅價為800。 我們公司按13%的稅率視同銷售。 那我們視同銷售的銷項稅是多少?怎么計算?

2021-11-23 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-23 16:21

嗯,他的含稅價是800,如果你往外賣的話,你是在800的基礎(chǔ)上,按800的價格賣呢,還是要加一部分錢呢?如果你是800的話,那就是800除以1.13乘以13%就是你的銷項稅。

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快賬用戶8051 追問 2021-11-23 16:23

懂了 謝謝老師

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快賬用戶8051 追問 2021-11-23 16:23

我們不加價 是送禮

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齊紅老師 解答 2021-11-23 16:24

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嗯,他的含稅價是800,如果你往外賣的話,你是在800的基礎(chǔ)上,按800的價格賣呢,還是要加一部分錢呢?如果你是800的話,那就是800除以1.13乘以13%就是你的銷項稅。
2021-11-23
一般納稅人按13%,小規(guī)模按1%
2021-12-21
你好,這個需要在開票時體現(xiàn)贈送就不視同銷售
2023-12-04
同學(xué)你好 這個按照1%來的哦
2021-07-08
您好,標(biāo)準(zhǔn)做法是按不含稅金額做視同銷售收入,所以要取得增值稅專用發(fā)票,這樣沒有增加稅費(fèi)
2021-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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