嗯,他的含稅價是800,如果你往外賣的話,你是在800的基礎(chǔ)上,按800的價格賣呢,還是要加一部分錢呢?如果你是800的話,那就是800除以1.13乘以13%就是你的銷項稅。

老師,公司自產(chǎn)手機贈送客戶,視同銷售,我們要開票給客戶嗎,不開票,銷項稅怎么增加
老師,視同銷售(購買的禮品、大禮包作為年貨贈送給股東、客戶、還有員工算視同銷售嗎?),供應(yīng)商開的普票,我們應(yīng)該怎么處理呢?應(yīng)該將這部分禮品、大禮包、紀念品按照 普通發(fā)票的 價稅合計 金額 乘以 他們 對應(yīng)的貨物的增值稅稅率 計算銷項稅額 嗎?不太懂,請老師解答,感謝!
老師您好,我公司購買了禮品搞活動贈送客戶,要視同銷售處理,取得的增值稅普通發(fā)票,稅率1%、還有稅率13%。我做視同銷售的時候,銷項稅是按照1%計算,還是按照3%呢。我公司是小規(guī)模
老師,我公司買禮品送客戶。 對方開具3%的專票給我們,含稅價為800。 我們公司按13%的稅率視同銷售。 那我們視同銷售的銷項稅是多少?怎么計算?
老師,我們公司買的空調(diào)贈送客戶要視同銷售按多少稅率交增值稅呢,對方開給我們1%的電子普票
24年的費用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬
你好老師 計提工資和社保是不是都不需要計提個人的那一部分是吧?
請問有兩個客戶是同一個客戶,只是名字差了一點,現(xiàn)在這兩個客戶明細賬都有余額,怎么把錯誤的客戶明細賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到正確的客戶明細賬里面?
老師你好,自制生產(chǎn)產(chǎn)品和外購產(chǎn)品放展廳做什么憑證了
今年收到2024年的企業(yè)所得稅退稅,分錄怎么做?
小規(guī)模稅納稅人的稅收優(yōu)惠,增值稅和所得稅
麻煩問下,咱們快賬里面有個發(fā)出商品,這個科目,我購進的另外的商品入進去可以嗎?
24年的發(fā)票,25年作廢重開,做賬需要用以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做賬
老師,增值稅滯納金如何做賬?
小規(guī)模納稅人,法人給零時工買的保險,收到發(fā)票,法人報銷怎么做賬
懂了 謝謝老師
我們不加價 是送禮
祝您生活愉快開心快樂