借:應(yīng)收賬款 正確的名稱 貸:應(yīng)收賬款? 錯(cuò)誤的名稱

應(yīng)收賬款客戶太多,不能每個(gè)客戶單獨(dú)一個(gè)表, 但是好多客戶在一個(gè)表里就得幾千行明細(xì)數(shù)據(jù),怎么做能讓一個(gè)表即顯示各個(gè)賬戶余額,又能體現(xiàn)總的余額
有個(gè)單位一直掛的是其他應(yīng)付款科目,最近付給對(duì)方承兌,做了應(yīng)付票據(jù)科目,而用友里面應(yīng)付票據(jù)是屬于供應(yīng)商的,在導(dǎo)這個(gè)單位往來時(shí),兩者不能同時(shí)導(dǎo)出,一個(gè)在供應(yīng)商明細(xì)賬,一個(gè)在客戶明細(xì)賬,想合并為客戶明細(xì)賬,怎么調(diào)?
資金結(jié)轉(zhuǎn)-零余額賬戶下面的兩個(gè)明細(xì)科目,月度一結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目就變成一個(gè)明細(xì)借方,另一個(gè)明細(xì)貸方了,年末總賬科目資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度是平的,就是兩個(gè)明細(xì)年末數(shù)是反方向的余額,也就是下年度的期初數(shù)有明細(xì)數(shù),總賬為零。這個(gè)還需要重新設(shè)置明細(xì)科目的結(jié)轉(zhuǎn)公式嗎?不改對(duì)決算有影響嗎?
老師,以前應(yīng)收賬款沒有按客戶建明細(xì),現(xiàn)在我想按客戶建明細(xì),應(yīng)收賬款截止3月的余額是有的,客戶每個(gè)應(yīng)收多少也是有的,之前每個(gè)月都有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,我現(xiàn)在是把所有的壞賬準(zhǔn)備沖銷掉建明細(xì)之后再計(jì)提,還是只是沖銷上個(gè)月的壞賬再計(jì)提呢
個(gè)別賬上應(yīng)收賬款明細(xì)賬余額與客戶發(fā)回的對(duì)賬單余額不一致;個(gè)別現(xiàn)銷客戶存在應(yīng)收賬款余額,未有信用審批流程;這是什么原因?
老師,我們單位有一臺(tái)設(shè)備出貨了,單位員工出差去給設(shè)備進(jìn)行調(diào)試,差旅費(fèi)可以計(jì)入生產(chǎn)成本嗎
老師,請(qǐng)問一下,我們公司是銷售酒的,一般納稅人,現(xiàn)在稅務(wù)查賬,需要我們的明細(xì),我們的酒類品種有好幾種,現(xiàn)在的庫存也盤點(diǎn)出來了,中間報(bào)了一些未開票收入,請(qǐng)問一下,我要怎么統(tǒng)計(jì),才能快速得到結(jié)果,
老師,我們公司有個(gè)代賬會(huì)計(jì),她每次工資沒有記入工資,是做的服務(wù)費(fèi),這種情況做賬是計(jì)入什么科目,要交個(gè)稅嗎
24年2季度人數(shù)超300人,從25年匯算開始就不算小微企業(yè)還是從24年2季度開票
老師 我們公司向別的公司借款 歸還的時(shí)候本金和利息全部支付 對(duì)方公司是不是要給我們開利息發(fā)票
客戶公司已經(jīng)注銷,應(yīng)收賬款能做壞賬嗎,可以稅前扣除嗎
屠某買了增值稅專用發(fā)票,填好金額交給李某,屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,在保送本月增值稅時(shí)候,發(fā)票正常勾選并且提交申報(bào)后增值稅模塊兒同步不到是什么情況呢
小規(guī)模增值稅季報(bào),營業(yè)收入填的是季度總收入還是年度總收入
老師我在蘇州定居,買了蘇州社保,掛到別人公司的,然后工資是廣州公司發(fā),現(xiàn)在廣州公司要錄工資,蘇州這邊可以只交社保不發(fā)工資么?

