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請(qǐng)問公司收到退稅怎么做會(huì)計(jì)處理

2022-09-05 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-05 08:45

你好 借銀行,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶7015 追問 2022-09-05 08:47

退稅都屬于進(jìn)項(xiàng)稅

頭像
快賬用戶7015 追問 2022-09-05 08:47

是對(duì)的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-05 08:47

你得說明退的啥稅呀?

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快賬用戶7015 追問 2022-09-05 09:33

是增值稅

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齊紅老師 解答 2022-09-05 09:36

那就是那樣的分錄呀

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你好 借銀行,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
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你好 借銀行,貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2022-05-05
同學(xué)你好 免抵退稅的會(huì)計(jì)處理 1、貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-外銷 2、免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本-外銷成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3、應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 4、免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 5.次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅
2024-03-12
借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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