您好,借:其他應收款 貸:銀行存款 繳納電費的時候 借:其他應收款 借:管理費用-電費 貸:銀行存款
跟隔壁公司共用電表,由我司支付,電局開票給我司,之前成本全按發(fā)票金額入的我司成本,實際有部分是隔壁公司的,現在要把之前已入成本的電費按實際用的轉出,且隔壁公司所用電費我司未開出發(fā)票,怎么做賬,款項現在才收回,進項轉出怎么處理
老師:您好!請問隔壁公司接的是我們公司的電,月底了我開收據給隔壁公司,隔壁公司轉錢到公賬上,我這個分錄要怎么做
請問隔壁公司的電是用我們公司的,收到隔壁公司電費款怎么做會計處理
老師,隔壁公司搭線用了我們公司的電,現在對方要付電費給我公司,請問這筆費用該怎么處理啊
老師您好!我司每月用電是從隔壁公司接入,電費是交到隔壁公司的 。請問如果讓隔壁公司開電費分割單可以入賬做成本嗎?能稅前扣除嗎?謝謝
2025,6月3號入職,因為2號還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號當天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個自然月,不給我發(fā)社保補貼
賣鸚鵡這個寵物放到哪個稅收類目下,請教一下老師
郭老師,我們股東的其他應付款,債轉股,要怎么操作
2022 年政府補助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個月工資還是照常發(fā)的,現在這個人去社保局申請工傷認定了,我們這邊最壞的結果是什么呢
公司購買黃金首飾送給客戶,需要繳納個人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓員工個人和公司各出50%培訓費,請問收到員工轉給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實質性的數量和單位 發(fā)票應該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個名字,其他應收款余額在借方8000元,其他應付款余額在貸方30000元,請問他應收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個客戶開的發(fā)票 名稱錯了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現在要給紅沖掉再重新開 稅務那邊會預警嗎
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