您好,借:其他應收款 貸:銀行存款 繳納電費的時候 借:其他應收款 借:管理費用-電費 貸:銀行存款
跟隔壁公司共用電表,由我司支付,電局開票給我司,之前成本全按發(fā)票金額入的我司成本,實際有部分是隔壁公司的,現(xiàn)在要把之前已入成本的電費按實際用的轉(zhuǎn)出,且隔壁公司所用電費我司未開出發(fā)票,怎么做賬,款項現(xiàn)在才收回,進項轉(zhuǎn)出怎么處理
老師:您好!請問隔壁公司接的是我們公司的電,月底了我開收據(jù)給隔壁公司,隔壁公司轉(zhuǎn)錢到公賬上,我這個分錄要怎么做
請問隔壁公司的電是用我們公司的,收到隔壁公司電費款怎么做會計處理
老師,隔壁公司搭線用了我們公司的電,現(xiàn)在對方要付電費給我公司,請問這筆費用該怎么處理啊
老師您好!我司每月用電是從隔壁公司接入,電費是交到隔壁公司的 。請問如果讓隔壁公司開電費分割單可以入賬做成本嗎?能稅前扣除嗎?謝謝
老師我想學下最新的稅務政策應對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?