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老師,加計(jì)抵減余額對(duì)不上申報(bào)表,其他稅費(fèi)對(duì)得上申報(bào)表,這種情況用什么分錄做好呢?

2022-08-20 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-20 14:33

你好  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:其他收益 或者相反的分錄

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快賬用戶1854 追問 2022-08-21 00:43

老師,怎樣相反分錄?

頭像
快賬用戶1854 追問 2022-08-21 00:44

加計(jì)抵減這個(gè)分錄在貸方,余額對(duì)得上,借方用哪個(gè)分錄?

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-21 07:30

相反的分錄就是  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 負(fù)數(shù)   貸:其他收益 負(fù)數(shù)

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你好  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:其他收益 或者相反的分錄
2022-08-20
是的,填寫加計(jì)遞減金額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額), 貸:其他收益。
2021-08-22
你好 這個(gè)是你賬上正確的,還是申報(bào)表正確的?
2022-08-16
你好 是的,留抵退稅不影響加計(jì)抵減金額的計(jì)算。以后有收入,可以繼續(xù)抵扣增值稅銷項(xiàng)稅。
2022-05-20
把你的附表四和附表二截圖出來看一下。
2022-08-10
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