個(gè)體戶變更為企業(yè)嗎?稅號(hào)不變 ?

若協(xié)議上確定為不含稅價(jià)轉(zhuǎn)讓給對(duì)方的固定資產(chǎn)(沒(méi)有收到款項(xiàng)),但發(fā)票已開(kāi)具給對(duì)方,那發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額是掛應(yīng)收賬款嗎?還是直接進(jìn)入固定資產(chǎn)清理了?
處置固定資產(chǎn)進(jìn)行固定資產(chǎn)清理時(shí),累計(jì)折舊和減值準(zhǔn)備也跟著轉(zhuǎn)出來(lái),為什么固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅不轉(zhuǎn)出來(lái),那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是還可以抵扣嗎?
老師,還得問(wèn)一個(gè)[呲牙] 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)持有代售時(shí)候不是不用進(jìn)固定資產(chǎn)清理科目,書(shū)上這個(gè)為啥用固定資產(chǎn)清理呢?
為什么資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)賬面和固定資產(chǎn)折舊表中的賬面不一致。17年6月公司買的小貨車59800,折舊舊34543.5,23年11月有賣了17000 ,賬面凈值25256.5, 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 25256.5, 累計(jì)折舊34543.5, 貸:固定資產(chǎn)59800。 2、取得清理收入: 借:現(xiàn)金17000, 貸:固定資產(chǎn)清理 15044.25,增值稅1955.75 3、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益,借:資產(chǎn)處置損益 10212.25 貸:固定資產(chǎn)清理10212.25。為什么資產(chǎn)負(fù)債表中賬面和固資折舊費(fèi)中的賬面不一樣呢,資產(chǎn)負(fù)債表中賬面多3743.5。 11月新買一個(gè)固定資產(chǎn)29000
為什么固定資產(chǎn)減值后出售,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理的是減值后的賬面,和折舊,無(wú)形資產(chǎn)減值后出售結(jié)轉(zhuǎn)的還是原賬面
老師,工資匯算清繳時(shí),全年多少錢是匯算清繳時(shí)不用補(bǔ)稅,全年超過(guò)多少需要補(bǔ)稅呢?
比如我11月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營(yíng)業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計(jì)報(bào)告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來(lái)的訂單去沖減收入?是不是月底就沒(méi)有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長(zhǎng)多少時(shí)間
各位老師好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票提額怎么會(huì)好通過(guò)一點(diǎn) 需要提200萬(wàn)左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實(shí)際繳納240元,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
公司是銷售企業(yè),購(gòu)買了一個(gè)進(jìn)銷存軟件。這個(gè)是不是要做無(wú)形資產(chǎn),每月做攤銷

