你好 這個是你賬上正確的,還是申報表正確的?

老師,加計抵減數(shù)對不上申報表,相差15662.87元,2022年第一個月余額已經(jīng)對不上了,現(xiàn)在怎樣做分錄?
老師,2022年1月至9月,已在電子稅務(wù)局共申報增值稅20萬,但公司沒有交稅錢(2月申報5萬、6月申報9萬、7月申報6萬),但是查看了做賬系統(tǒng)上的“應(yīng)交稅費-未交增值稅”截止9月底的期末余額是9.5萬,之間的差值是5千元, 老師,那相差的這5000元要如何賬務(wù)處理呢?(原先的老會計不做了,我也看不出來是哪里出現(xiàn)了問題,只知道賬上余額和申報的對不上,差值是5000元)
老師,你好!我在2022年的時候賬上的工資總數(shù)與申報的總數(shù)相差了5350元,申報上的數(shù)是正確的,現(xiàn)在2022年的匯繳已申報完,我現(xiàn)在想更正匯繳,調(diào)減這筆費用,然后再2023年4月再通過未分配利潤來調(diào)整這5350元,但是我在更正提交時,系統(tǒng)上提示我上傳的利潤表上的管理費用與年度申報表上的管理費用不一致,那這樣的情況,我是不是要更改我的2022年的賬,還是照樣提交,在2023年在調(diào)整?
賬上和申報表留抵退稅不一致,已經(jīng)找出了原因,有一個供應(yīng)商多開了8000的發(fā)票,然后進項稅又抵扣了79.21,但是是2020年的事情?,F(xiàn)在賬上和申報表就差79.21,不想動申報表,賬上應(yīng)該怎么調(diào)整,怎么做分錄,需要對方開紅字發(fā)票紅沖嗎?
老師好,我上個月的土地價款抵減增值稅做賬時做多了20多萬,怎么處理呢?是不是以差額做個負數(shù)分錄沖減呢?但已跨年了,這樣處理對嗎
老師好,請問臨時工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產(chǎn)型,開了一個銷售發(fā)票粉碎機一臺10萬,進項發(fā)票內(nèi)容怎么開比較合適?
為什么這項業(yè)務(wù)不能這樣填寫,什么時候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購的普通發(fā)票,那我是按價稅合計還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒收票方和開票方單位名稱,只有雙方的納稅識別號,這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個體工商戶能通過電子稅務(wù)局app手機端申報繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級主管部門,不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)
個體戶開通社??梢宰约豪U納社保嗎
老師,報關(guān)單上的保費有金額,實際沒支付,這個業(yè)務(wù)怎么處理比較合適
申報表對的,如果對不上,專管員找我們的,現(xiàn)在這個空填哪個科目?
在?老師,請問這個做哪個科目?
這個差額你放到應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減額里面比較合適的
分錄怎樣做?現(xiàn)在增值稅和附加稅是對的
你圖片上面不是有分錄了嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,怎么做平?圖片44元剛好是本月增值稅
你這個要放到差額里面阿