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老師,加計抵減數(shù)對不上申報表,相差15662.87元,2022年第一個月余額已經(jīng)對不上了,現(xiàn)在怎樣做分錄?

2022-08-16 19:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-16 19:14

你好 這個是你賬上正確的,還是申報表正確的?

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快賬用戶1684 追問 2022-08-16 19:24

申報表對的,如果對不上,專管員找我們的,現(xiàn)在這個空填哪個科目?

申報表對的,如果對不上,專管員找我們的,現(xiàn)在這個空填哪個科目?
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快賬用戶1684 追問 2022-08-16 19:38

在?老師,請問這個做哪個科目?

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齊紅老師 解答 2022-08-16 20:56

這個差額你放到應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減額里面比較合適的

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快賬用戶1684 追問 2022-08-16 21:43

分錄怎樣做?現(xiàn)在增值稅和附加稅是對的

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齊紅老師 解答 2022-08-16 22:00

你圖片上面不是有分錄了嗎

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快賬用戶1684 追問 2022-08-16 23:21

轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,怎么做平?圖片44元剛好是本月增值稅

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齊紅老師 解答 2022-08-17 06:58

你這個要放到差額里面阿

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你好 這個是你賬上正確的,還是申報表正確的?
2022-08-16
你好,這是年底結(jié)轉(zhuǎn)稅的年結(jié)分錄,沒事的。
2023-04-06
您好,您調(diào)整分錄原因,以前年度損益調(diào)整對應(yīng)哪個科目利潤表?
2022-05-09
同學(xué)你好 你最后結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒有呢
2021-01-26
你好,當(dāng)時的賬務(wù)處理怎么做的?
2024-02-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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